你好,你是銷售方么?紅字發(fā)票可以減少當(dāng)期的銷項(xiàng)稅
老師好,我昨天發(fā)現(xiàn)有兩張票開錯(cuò)了,但是來不及作廢了,只能跨月沖紅,但是這樣的話我10月的稅就等于多上了,如果我11月不開其他票,只開了沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票的話,我這個(gè)就充抵不了稅額了嗎
12月做11月賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)11月有發(fā)票需要紅沖,那申報(bào)的時(shí)候,是對(duì)這張需要紅沖的發(fā)票要進(jìn)行一個(gè)申報(bào)繳納增值稅,12月再紅沖?有沒有辦法11月就不繳
跨月發(fā)票紅沖,就等于多了這張銷項(xiàng)11萬的發(fā)票,需要繳納增值稅嗎?
我是一般納稅人,這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票開了,需要繳納稅金2萬,但是其中有一張發(fā)票下個(gè)月需要紅沖,那這個(gè)繳納的增值稅可以退嘛?
我是一般納稅人,這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票開了,需要繳納增值稅稅金2萬,但是其中有一張發(fā)票下個(gè)月需要紅沖,那這個(gè)繳納的增值稅可以退嘛?
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒有填的專項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬,縣政府24年撥款100萬給企業(yè),款項(xiàng)為購買糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤表資產(chǎn)減值損失金額為25萬,全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬,納稅調(diào)減25萬這是什么原因呢?我需要修改嗎?
老師您好,請(qǐng)問電子稅務(wù)局中財(cái)務(wù)年報(bào),填寫12月的財(cái)報(bào)嗎?謝謝
我是搞建筑工程的,現(xiàn)在申報(bào)做賬我應(yīng)該先學(xué)那一塊
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎,謝謝老師
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎 謝謝
老師,您好,我們是4s店一般納稅人,現(xiàn)在客戶要從我們公司購買一輛二手車,請(qǐng)問能否開具3%的發(fā)票,稅目是機(jī)動(dòng)車*二手車
對(duì)的,我是銷售方
那就可以少交增值稅