你好 印花稅是要符合條件的才繳納的。 要的,這個(gè)是購(gòu)銷合同的
我公司簽訂了建筑施工合同,已申報(bào)過建筑施工合同的印花稅。在建筑施工過程中,有材料費(fèi)用的發(fā)生,因此簽訂了材料的購(gòu)銷合同,請(qǐng)問購(gòu)銷合同我們是否需要繳納印花稅。
老師:′哪些發(fā)票不需申報(bào)印花稅?如果零星采購(gòu)材料,建筑工程上用的電費(fèi),要報(bào)印花稅嗎?
老師您好,建筑工程一般納稅人,印花稅按照不含稅銷售額申報(bào)是否合適?建筑材料采購(gòu)合同也就是進(jìn)項(xiàng)票,是否需要繳納印花稅?
印花稅采購(gòu)金額包扣哪些范圍,比如每月報(bào)銷的費(fèi)用發(fā)票也需要繳納印花稅嗎
老師,請(qǐng)問建筑業(yè)印花稅問題,認(rèn)定的是建設(shè)工程合同,報(bào)印花稅是只報(bào)簽下來(lái)的合同金額嗎?如,材料合同,實(shí)收資本這些需要報(bào)不
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
如果沒有簽訂合同,也就零星采購(gòu)材料開了發(fā)票,要不要報(bào)印花稅呀
嚴(yán)格來(lái)說,是需要申報(bào)的