每月報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用發(fā)票,不需要繳納印花稅
繳納印花稅的購(gòu)銷(xiāo)合同這一塊是指的哪一塊?只是原材料的購(gòu)銷(xiāo)和產(chǎn)品的銷(xiāo)售繳納印花稅嗎?比如我們平時(shí)購(gòu)買(mǎi)的電腦打印機(jī)有發(fā)票、辦公場(chǎng)所裝修有合同有發(fā)票、付設(shè)計(jì)費(fèi)什么的這種屬于購(gòu)銷(xiāo)合同繳納印花稅的范圍內(nèi)嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,每個(gè)月的印花稅現(xiàn)在是月報(bào),那每個(gè)月我要報(bào)的印花稅要包括哪些?有采購(gòu)貨物收到專票但沒(méi)合同要報(bào)印花稅嗎?
老師:′哪些發(fā)票不需申報(bào)印花稅?如果零星采購(gòu)材料,建筑工程上用的電費(fèi),要報(bào)印花稅嗎?
老師,我司是一般納稅人,地方稅局發(fā)了一個(gè)公告:“印花稅政策提醒:根據(jù)上級(jí)工作部署,自2022年3月起,我局對(duì)印花稅取消事前核定征收方式,請(qǐng)相關(guān)納稅人按規(guī)定完善《印花稅應(yīng)稅憑證登記簿》制度,據(jù)實(shí)申報(bào)印花稅?!? 我之前印花稅是按每月的采購(gòu)和銷(xiāo)售含稅金額來(lái)申報(bào)繳納“購(gòu)銷(xiāo)合同”的印花稅, 現(xiàn)在我還是像之前一樣按每月的采購(gòu)和銷(xiāo)售含稅金額來(lái)申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有這個(gè)(印花稅應(yīng)稅憑證登記簿)是什么?
商品流通企業(yè)每筆銷(xiāo)售都需要簽購(gòu)銷(xiāo)合同嗎?然后印花稅的繳納依照這個(gè)合同來(lái)交,還是依照發(fā)票的實(shí)際金額來(lái)申報(bào),購(gòu)入貨物的合同是不是也要繳納印花稅的
老師這題的答案是對(duì)的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開(kāi)不了對(duì)應(yīng)的發(fā)票。開(kāi)了一個(gè)我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計(jì)折舊填寫(xiě)的本年累舊還是累計(jì)折舊呢
一般納稅人銷(xiāo)售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,銷(xiāo)項(xiàng)稅額也是免
老師,這題B為什么是對(duì)的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷(xiāo)售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計(jì)提的原材料,其中圈起來(lái)金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個(gè)股東ABC三個(gè)自然人,實(shí)繳出資合計(jì)100萬(wàn),現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣(mài)了42萬(wàn)元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬(wàn)元發(fā)給A請(qǐng)問(wèn)A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個(gè)事收42萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬(wàn)元
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?