你好,建筑工程一般納稅人,印花稅應(yīng)當(dāng)按含稅金額申報(bào)。 建筑材料采購合同,也需要繳納印花稅
老師,建筑銷售材料公司,是每月按開出的銷售額合同不含稅金額 按萬分之三繳納印花稅嗎?
我公司簽訂了建筑施工合同,已申報(bào)過建筑施工合同的印花稅。在建筑施工過程中,有材料費(fèi)用的發(fā)生,因此簽訂了材料的購銷合同,請問購銷合同我們是否需要繳納印花稅。
老師好 建筑企業(yè)按銷項(xiàng)不含稅額繳納了建筑安裝工程承包合同印花稅 那么采購材料的進(jìn)項(xiàng)合同用不用繳納印花稅呢?
老師您好,建筑工程一般納稅人,印花稅按照不含稅銷售額申報(bào)是否合適?建筑材料采購合同也就是進(jìn)項(xiàng)票,是否需要繳納印花稅?
老師,建筑施工合同,材料采購,機(jī)械施工申報(bào)印花稅,按照含稅還是不含稅價格?
老師這兩家公司建議去哪家比較好呢,麻煩給點(diǎn)建議,謝謝 一家是超市的會計(jì),剛?cè)ビ腥藥?,估?jì)交接完她就走了,單休,試用期3500,過后4000 一家是代賬公司,會計(jì)助理,去的話就是開票訂憑證,跑市民之家,雙休,試用期2500,過后3000
宣傳品和宣傳費(fèi)稅率分別是多少?
做匯算清繳發(fā)現(xiàn),2024年所得稅四季度的季報(bào)把總資產(chǎn)由200,寫成400?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)用不用改正申報(bào)?
老師,您好,我公司開給對方專票,如果對方已經(jīng)抵扣,然后因?yàn)橐恍┦马?xiàng)需要發(fā)票作廢,該怎么操作
請問去年多計(jì)提工資金額較小1448元可以不做以前年度調(diào)整嗎?
老師您好!我看我們資產(chǎn)負(fù)債表的上的期末數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)3.9萬,但是我們12月份要交的稅費(fèi)是22萬,查了說是有進(jìn)項(xiàng)稅在所以影響報(bào)表期末數(shù)了,這樣可以嗎
老師,柴油和汽油可以統(tǒng)一做燃油費(fèi)嗎?
19 提怎么計(jì)算啊啊啊啊
老板要買工廠,是要找外面做,還是自己對接的好
老師,您好!非獨(dú)立核算分公司(小規(guī)模納稅人,不自己申報(bào)企業(yè)所得稅,只申報(bào)增值稅),有自己獨(dú)立的銀行賬戶。總公司做賬的會計(jì)分錄怎么寫?收入,成本,費(fèi)用,總分公司往來及支付工資,報(bào)銷款的會計(jì)分錄都幫我寫一筆可以嗎?
老師,建筑材料沒有銷售合同,可以直接按照票面交稅合計(jì)的金額計(jì)稅么?
你好,沒有合同的,可以按發(fā)票含稅金額計(jì)算納稅?
除了建筑材料成本需要繳納印花稅,人工費(fèi),機(jī)械費(fèi)的成本票是否需要繳納印花稅?
你好,人工費(fèi)不需要繳納印花稅 機(jī)械費(fèi)的成本票,是建筑施工或者機(jī)械租賃嗎?
機(jī)械費(fèi)是機(jī)械施工
你好,機(jī)械施工,是需要繳納? 建安合同印花稅的?
老師,之前申報(bào)印花稅的時候,只按照不含稅金額申報(bào)了,材料成本也沒有申報(bào)印花稅,這種情況怎樣處理?
機(jī)械施工需要交印花,機(jī)械租賃就不需要繳納印花,是這樣么?
你好,機(jī)械租賃,需要繳納印花稅。 之前少申報(bào)或者漏申報(bào)的,需要補(bǔ)做申報(bào)
機(jī)械租賃這是建安合同印花稅么?
你好,機(jī)械租賃,是財(cái)產(chǎn)租賃合同的印花稅?
人工費(fèi),是勞務(wù)公司開的普票,算不算勞務(wù)分包?是否需要繳納印花稅?
你好,人工費(fèi),不需要繳納印花稅
補(bǔ)交的話,本期正常申報(bào)時把之前未交的金額加進(jìn)去就行?還是需要特殊操作?正常建筑施工合同是按照什么類型交印花稅?
你好,填寫正確的申報(bào)表,補(bǔ)交少交的印花稅就是了。 正常建筑施工合同,是按建筑安裝合同繳納印花稅
好的,我總結(jié)一下,建筑施工和機(jī)械施工按照建筑安裝合同交印花,材料費(fèi)按建筑合同采購交印花,機(jī)械租賃按財(cái)產(chǎn)租賃合同交印花,人工費(fèi)不論何種方式均不需要交印花,以上印花稅都按照價稅合計(jì)交,老師您看是這樣么?
你好,是的,是這樣的
非常感謝
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。