對的,是的,實收資本你收到錢嗎?收到了錢你看一下你的印花稅按什么來交稅的,如果是按年的話,這個只能在明年一月份交。
老師好!我們是建筑公司,稅局給我們核定的印花稅是“建筑安裝工程承包合同”,請問老師這個印花稅包含采購合同的印花稅嗎?還是只是申報和發(fā)包方簽訂的建筑施工合同的印花稅?
我公司簽訂了建筑施工合同,已申報過建筑施工合同的印花稅。在建筑施工過程中,有材料費用的發(fā)生,因此簽訂了材料的購銷合同,請問購銷合同我們是否需要繳納印花稅。
你好,老師,稅務(wù)局給我們核的印花稅,稅目是建筑安裝工程承包合同,是按季申報的,請問我們交印花稅是不是只有我們和別人簽了僅這個建筑安裝工程承包合同才交印花稅呢
老師 申報印花稅時,建設(shè)工程合同是甲方申報還是乙方建筑公司申報?按照合同金額申報嗎 合同金額我們簽的總造價是300
老師你好,印花稅核定的合同是建設(shè)工程合同,那企業(yè)購買的材料進項票要不要報印花稅呢?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
認定的是建設(shè)工程合同印花稅,實收資本收到錢是必須報的嗎?只按認定的印花稅報稅,其他沒認定的不報印花稅有稅務(wù)風(fēng)險沒
是的是的,那就是按次沒有這個認定按次申報。
當(dāng)月收到的,當(dāng)月繳納申報。其他的也是按次只要有發(fā)生就申報。
老師你意思是,不管認定的有沒有,只要發(fā)生了按次申報就行
你好,沒有這個認定的按次申報,有這個認定的按你認定期來申報。
就是不管有沒有認定,都需要交。