你好, 實際是多少金額的,這個,差額可以計入營業(yè)外支出
老師你好,比如我這個月開出去給供應(yīng)商話,發(fā)票是3萬塊錢,但是他只轉(zhuǎn)了我15,000,那留15,000的話呢,下個月才轉(zhuǎn)發(fā)票已經(jīng)給他簽收了,是上個月的,那他這個賬的分錄怎么做?
老師你好,上個月給客戶開了一張發(fā)票是27,390的發(fā)票,但是客戶只轉(zhuǎn)讓我一半,只付我17390,10月轉(zhuǎn)回了1萬塊錢回來給我,那這個分錄我該怎么做?
老師你好,我支付了一家公司呢,是4657,但是他開發(fā)票回來給我呢,是4020差了637塊錢,那這個金蝶分錄怎么做?
老師你好,上一次我支付了這家公司的4657,這個月呢我要支付他6283,但是之前又沒有結(jié)清給我是637,已經(jīng)支付了,,合計一起是10940,一起合計開的這張發(fā)票,但是那個4657呢,12月做賬的時候已經(jīng)是預(yù)付帳軟,那我現(xiàn)在該怎么做賬?
老師你好,我上個月收到對方的進項發(fā)票是24,000,但是我這個月呢,我只支付他2萬塊錢,還剩下4000下個月支付,那這個分錄該怎么做?
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看???
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
老師你好,是這樣的實際金額,我支付給他是4657,他給我開進來的是4020,我不知道這方路怎么做
差額計入營業(yè)外支出就可以了,按照發(fā)票記賬
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利