年末盈余公積有余額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)
盈余公積年末總賬結(jié)賬貸方有余額怎么結(jié)賬 要結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎
盈余公積年末總賬有余額嗎?要結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎?
老師:年末盈余公積有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,年末我只把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了,未提盈余公積,法定公積,任意盈余公積。這對(duì)后面有影響嗎
年底需要結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積嗎
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對(duì)三個(gè)問題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個(gè)早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個(gè)問題一個(gè)答復(fù)。謝謝
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對(duì)三個(gè)問題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個(gè)早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個(gè)問題一個(gè)答復(fù)。謝謝
殘保金4.3個(gè)人報(bào)幾個(gè)人
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額做待認(rèn)證抵扣的分錄
老師,工資表上簽名是誰簽是法人么?
我們公司銷售和批發(fā)電子產(chǎn)品,門店很多,這個(gè)庫(kù)存管理有沒有好的方法,不同品牌的電子產(chǎn)品,這個(gè)庫(kù)存,和財(cái)務(wù)能不能用一套軟件全部解決?有什么推薦嗎?
您好老師 我想問一下我這邊客戶應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù)九萬 是不是意思我們差客戶九萬的發(fā)票呀
老老師7月份的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么這筆分錄要做在7月份還是8月份
比如說1月份收到一筆貨款,記錯(cuò)了應(yīng)收單位了,現(xiàn)在怎么改呢
老師,請(qǐng)問我們本來要出口申請(qǐng)退稅的,后面國(guó)外的客戶要我們轉(zhuǎn)內(nèi)銷開票給他的代理商,這樣我們會(huì)產(chǎn)生多余的費(fèi)用嗎
老師:年末,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)。如果盈余公積有余額,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的數(shù)量關(guān)系怎么對(duì)呢?
你只管這個(gè) 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)%2B 本年的凈利潤(rùn)
不等,差著盈余公積的數(shù)
老師:您看看。
就是本年實(shí)現(xiàn)的計(jì)提了盈余公積的后的利潤(rùn)
老師:剛剛這句話,不懂。
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)%2B 本年的計(jì)提盈余公積后的凈利潤(rùn) 你把你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表發(fā)過來
老師:您給看看
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)%2B 本年的計(jì)提盈余公積后的凈利潤(rùn) 也就是29423.02=-162931.09%2B(189412.71-2942)
老師:為什么要用凈利潤(rùn)減去盈余公積呢?
因?yàn)?,凈利?rùn)計(jì)提了盈余公積就減少了啊,
嗯嗯,謝謝老師的耐心解答。
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語請(qǐng)勿回復(fù)