1.盈余公積是根據(jù)本年利潤提取的,所以是在會計年末一次計提,并且一定要進(jìn)行清理,將所有的余額,包括意外盈余公積和法定盈余公積的結(jié)余,全部清零重新算起。 2.年末是否需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),取決于公司的具體情況。在一般情況下,企業(yè)需要在最后一個會計年度末的結(jié)轉(zhuǎn)日之前完成結(jié)轉(zhuǎn),將當(dāng)年度未分配的利潤轉(zhuǎn)入盈余公積以后,提取上一年度盈余公積所形成的應(yīng)交所得稅款項,然后將所有剩余利潤作為當(dāng)期應(yīng)分配利潤進(jìn)行分配。
本月補(bǔ)提以前年度盈余公積,需要在本月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年底一起?
順序呢!?先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤再提取盈余公積?盈余公積干嘛的,需要提取任意盈余公積嗎?要是以前年度有虧損是按彌補(bǔ)虧損厚的提取盈余公積嗎
老師:年末盈余公積有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
如果本年利潤余額在貸方,年底需要結(jié)轉(zhuǎn),還需要計提盈余公積,怎么做分錄?
計提了盈余公積:借:利潤分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積;需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝謝!
請問以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)?這個科目最終去哪里了
開發(fā)票:現(xiàn)代服務(wù)*推廣服務(wù)費(fèi) ,老師開這個名稱發(fā)票出去,需要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅不?
老師好~想咨詢下:一般納稅人,如果本期產(chǎn)生收入,計算延緩交納企業(yè)所得稅,有什么好辦法嗎? 暫估處理,如果公司不涉及采購類業(yè)務(wù),一般還可以涉及什么業(yè)務(wù)嗎?
問下老師,公司有個另外的地址,沒有不生產(chǎn),又有銷售,是什么類型的公司?
老師,領(lǐng)取稅務(wù)清算證明,帶什么資料?
老師,因?yàn)檎劰こ虡I(yè)務(wù)請客戶吃飯可以記到成本里嗎?還是就得記到管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用?
老師您好,請問,收到匯算清繳退款應(yīng)該怎么做會計分錄,謝謝!
以fob報關(guān)出口,但我們公司又有0稅率的海運(yùn)發(fā)票,稅局會查嗎
老師,委托經(jīng)營我們出房子,她們經(jīng)營餐廳,分利潤,每個月約定毛利率20%,出房子這一方來做賬,經(jīng)營餐廳的每個月給出房子的原材料發(fā)票,毛利率達(dá)到20%,這樣稅務(wù)有問題嗎
銷售發(fā)票開出的金額比成本價高四五倍,有風(fēng)險嗎,