你好,這個(gè)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面。
小規(guī)模季度銷(xiāo)售額不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅,免征的增值稅需要做賬處理。借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅免征增值稅的賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入/其他收益—補(bǔ)貼收入
老師好!我公司小規(guī)模的人,季度收入都沒(méi)超45萬(wàn),但是之前每個(gè)月都提了增值稅,請(qǐng)問(wèn)要怎么平這筆增值稅呢,借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅,貸方做什么科目呢
老師你好,我單位駕校。小規(guī)模。收的培訓(xùn)費(fèi)。季度收入不超過(guò)45萬(wàn),不上稅。我之前貸方記的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅要怎么處理
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人季度收入不超過(guò)45萬(wàn),達(dá)不到交稅的,需要計(jì)提附加稅嗎,掛在應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅上的稅額免稅時(shí)怎么做分錄
老師您好,小規(guī)模納稅人在確認(rèn)收入時(shí)借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,如果季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),可以享受免征增值稅的政策,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)該怎么處理
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
那我去年的沒(méi)接轉(zhuǎn),12月一次結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
沒(méi)問(wèn)題,這個(gè)可以一次性轉(zhuǎn)。
摘要是結(jié)轉(zhuǎn)減免稅嗎,營(yíng)業(yè)外收入二級(jí)科目也是減免稅嗎
對(duì),就是摘要寫(xiě)免征增值稅就可以。