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支付服務(wù)費(fèi)借預(yù)付賬款,貸銀行存款 現(xiàn)在收到增值稅專用發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄

2022-01-06 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-06 12:02

你好,現(xiàn)在收到增值稅專用發(fā)票 借:管理費(fèi)用等科目??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶4004 追問 2022-01-06 12:11

老師,12月份做完業(yè)務(wù)流水賬后需要做一些什么才能完整的結(jié)束一年賬務(wù)

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齊紅老師 解答 2022-01-06 12:12

你好,需要過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,再過賬,然后結(jié)賬,才可以結(jié)束一年的賬務(wù)

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快賬用戶4004 追問 2022-01-06 12:29

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-06 13:02

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。

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你好,現(xiàn)在收到增值稅專用發(fā)票 借:管理費(fèi)用等科目??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款
2022-01-06
借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
2024-09-11
您好 借 管理費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款
2021-01-14
你好,付款借應(yīng)付賬款貸銀行存款,到票借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
2025-02-19
您好 借:庫存商品等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
2021-11-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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