你好,需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交增值稅貸為7132.74。我們沒(méi)超過(guò)45萬(wàn),需要結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)不,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,小規(guī)模納稅人45以內(nèi)免稅,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,需不需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)那?結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,月末需不需要結(jié)轉(zhuǎn)
老師好,小規(guī)模納稅人,收入在30萬(wàn)內(nèi),編輯會(huì)計(jì)憑證有應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅,請(qǐng)問(wèn)還需要每月結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這個(gè)科目嗎?
老師,小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅需不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面?
@宋生老師,剛給被審計(jì)單位溝通了,他說(shuō)他們不管哪些,就是不管注會(huì)有沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),怎么才能扳回一局?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運(yùn)費(fèi),所以沒(méi)有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢(qián),后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開(kāi)出銷售發(fā)票時(shí)做,借:銀存,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬(wàn)之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
老師匯算清繳時(shí),涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目,剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額,和無(wú)票支出部分在其他行調(diào)增部分,會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個(gè)科目,可以用來(lái)核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,是不是算出利潤(rùn)總額了以后,需要交企業(yè)所得稅那? 如果結(jié)轉(zhuǎn)了,算出利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),是不是就不用交企業(yè)所得稅了?
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 如果有利潤(rùn),需要繳納所得稅 如果是虧損,不需要繳納所得稅?
老師,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入,二級(jí)科目應(yīng)該怎么描述那?營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入?
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?