您好,您可以更正申報,我您預交處理
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師,請問進項稅額轉(zhuǎn)出,要不要在發(fā)票勾選系統(tǒng)里操作什么呢?還是直接就在申報的時候把進項稅額轉(zhuǎn)出金額填進去就行了? 另外,想問下進項稅額轉(zhuǎn)出會對公司有負面的影響嗎?比如引起稅局的關(guān)注之類的?
老師,有有兩張進項發(fā)票需要進項轉(zhuǎn)出,昨天操作的時候,沒有操作進去。但為什么12月份沒有提示申報比對錯誤呢? 12月稅款已經(jīng)交了。 如果更正申報,對已經(jīng)交過的稅款有影響嗎
老師您好,由于一張專票,內(nèi)容出錯了,需要銷售方?jīng)_紅,我們已經(jīng)給他提供了紅字信息表,但是在發(fā)票服務(wù)平臺沒有提示紅沖發(fā)票的信息,是對方?jīng)]有紅沖嗎?如果沒有紅沖,我們需要進行進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?因為在四月份就已經(jīng)認證了,
老師,本月已認證專票,發(fā)現(xiàn)錯誤,我方出具紅字信息,對方紅沖重開,報稅的時候,稅務(wù)直接沒有已經(jīng)認證的這張發(fā)票,賬務(wù)上怎么處理,是直接轉(zhuǎn)出嗎,可是報稅時稅務(wù)沒有這筆進項稅額,而且稅務(wù)局上還顯示了進項轉(zhuǎn)出額,這個怎么解決,如果在賬上轉(zhuǎn)出,可是我都沒有做進項,下月認證的話,相當于沖平了,沒有抵扣進項
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎