您可以,可以留在明年抵扣哦!
老師,請(qǐng)問下酒店業(yè)今年免增值稅,但是開進(jìn)的房租和固定資產(chǎn)專票可以留底到明年抵扣的吧?
老師,今年的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額明年可以抵扣嗎?如果是明年6月份才收到今年的專票可以抵扣嘛?
老師請(qǐng)問我們這幾個(gè)公司生意不好,進(jìn)項(xiàng)稅額票大于銷賬很多,今年不抵扣玩,留到明天抵扣可以嗎?發(fā)票日期是2021年的。
請(qǐng)問可以把今年的發(fā)票留到明年再抵扣使用嗎?因?yàn)槲医衲暝鲋刀惲舻滋?/p>
請(qǐng)問我們是一般納稅人生產(chǎn)企業(yè),老板讓統(tǒng)計(jì)今年一共交了多少增值稅,我想問因?yàn)榻衲暧羞M(jìn)項(xiàng)稅留底退稅用不用把留底退稅那個(gè)減去,今年一共交了增值稅20,000在五月份退稅退了6000讓統(tǒng)計(jì)今年一共交了多少增值稅的時(shí)候還用減掉留底退稅嗎?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
您好,同學(xué),可以留在明年抵扣哦!
但是發(fā)票日期是今年的,留到明年可以當(dāng)成本費(fèi)用嗎?
您好,同學(xué),要先做成本費(fèi)用,抵扣可以今年抵扣的哦!