你好 ,學(xué)員,理論上可以的。你21年需要入賬 做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 。1月認(rèn)證 把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅里面去。 這種事項(xiàng),最好問(wèn)一下當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)?局,這樣最保險(xiǎn)。
老師進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票放棄抵扣不入帳,沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?不會(huì)庫(kù)存金額不實(shí)嗎?老師我們公司因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)票開(kāi)的少,進(jìn)項(xiàng)票抵不完,導(dǎo)致留下很多未抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,這樣怎么處理比較好?進(jìn)項(xiàng)票一直不抵扣可以嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)我11月有30萬(wàn)的商品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。但是我今年要控制稅負(fù)率。就不能抵扣。但我的利潤(rùn)高。所以得入賬做成本。我這個(gè)怎么做,進(jìn)項(xiàng)票可以留到明年2月抵扣嗎
老師請(qǐng)問(wèn)我們這幾個(gè)公司生意不好,進(jìn)項(xiàng)稅額票大于銷(xiāo)賬很多,今年不抵扣玩,留到明天抵扣可以嗎?發(fā)票日期是2021年的。
老師你好,我們公司今年業(yè)務(wù)少,手里小額的進(jìn)項(xiàng)票金額少,有個(gè)大額的,但是勾選抵扣后就會(huì)形成留底發(fā)票,交不到增值稅,我算了算抵扣完這張發(fā)票今年總體來(lái)說(shuō),增值稅稅負(fù)很低,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們12月有些材料發(fā)票的專(zhuān)票,發(fā)票我們要做成本入賬,但是由于我們這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票不多,所以進(jìn)項(xiàng)抵扣不完,我可以做了發(fā)票成本入賬了,但是稅金不抵扣,留到明年1月抵扣
老師,您好!公司24年5月支付的汽車(chē)保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時(shí)也沒(méi)有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來(lái)一張是24年5月開(kāi)具的汽車(chē)保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開(kāi)具一張8000元汽車(chē)保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣(mài)方交賣(mài)方的稅,買(mǎi)方交買(mǎi)方的稅吧
企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù),現(xiàn)在要把車(chē)租給別家公司怎么操作才合理
一般納稅人銷(xiāo)售免稅農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)專(zhuān)票能開(kāi)免稅票嗎
制造業(yè)盈虧平橫點(diǎn)如何計(jì)劃,固定成本50萬(wàn)
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料,項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個(gè)表還是2個(gè)表?。?/p>
公司在中國(guó)銀行貸款300萬(wàn),有申請(qǐng)政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時(shí)應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門(mén)行不行?
老師,戲曲書(shū)生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無(wú)法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
現(xiàn)在發(fā)票不是沒(méi)有360天規(guī)定了嗎?21年的發(fā)票,到22年在抵扣認(rèn)證可以吧
對(duì),沒(méi)有了。從規(guī)定來(lái)看,是可以的,如果金額較大,最好咨詢(xún)下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,確保萬(wàn)無(wú)一失。