你好!這個計入固定資產是需要有殘值的。建議還是入固定資產
老師,您好,公司購買辦公用的排插,可以直接計入管理費用-辦公費嗎,還是要計入低值易耗品,如果計入低值易耗品要進行攤銷嗎
老師,我單位買了一個咖啡機,13000元,計入固定資產還需要有殘值嗎?攤銷三年對嗎?攤銷的費用直接進管理費用,辦公費,可以嗎?
老師,我單位買了一個咖啡機,13000元,可以計入低質易耗品嗎?攤銷的費用直接進管理費用,辦公費,可以嗎?
老師購買電腦是6200元這個我想直接走管理費用-辦公費可以的吧,還是嘚先走固定資產然后一次攤銷呀
老師,我們公司購買了一套物業(yè)管理系統(tǒng),一次買斷,9000元左右,我可以直接入費用嗎?還是要計入無形資產在進行攤銷?。?/p>
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍色還是灰色的
老師,勞務人員借公司的錢,后期分期從勞務費中扣除,哪勞務費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務收入,應交增值稅。30萬之內增值稅減免,做,借:應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經調增的金額,和無票支出部分在其他行調增部分,會重復調增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?
那這個殘值需要按百分之多少,攤銷年限是多少?進管理費用,辦公費可以嗎?
你好1這個自己決定,3-5%,攤銷按3年就好了。可以入管理費用辦公費
老師,那清理的時候沒有收入,應該怎么做分錄呢?
你好!那就都計入營業(yè)外支出就好了
那這個營業(yè)外支出可以稅前扣除吧?
我單位還購入了一臺手機,14000,處理方法和這個咖啡機是一樣的嗎?計入固定資產攤銷三年殘值3%,費用記入管理費用辦公費,可以吧?
你好!可以扣除。但是有的地方稅務局會要求出報告 手機跟咖啡機一樣處理就好
老師,最后問一下,清理的時候需要附什么樣的原始憑證?
你好!這個如果你想要稅前扣除,你就要去問稅務局。所以上面我說有的會要求出報告
那報告以外還需要什么?
你好!如果有報告就好了。