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小規(guī)模,第一季度報(bào)增值稅的時(shí)候第一行合計(jì)的數(shù)少寫了,但是稅款都正常沒錯(cuò),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,在第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候把少寫的金額一起補(bǔ)到增值稅申報(bào)表第一行行不行?

2022-01-05 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-05 13:57

不要修改四季度的 你得去稅務(wù)局修改。

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齊紅老師 解答 2022-01-05 13:57

需去稅務(wù)局那邊修改正確。

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不要修改四季度的 你得去稅務(wù)局修改。
2022-01-05
您好,對(duì)的,這樣的話第二季度就只能按照50的了
2024-06-16
你好,可以,在下一次申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)申報(bào)
2020-11-15
你好,開的是普通發(fā)票的話是這么做的。然后這個(gè)免稅額,應(yīng)該按照第九欄的數(shù)據(jù)乘以3%。
2022-04-06
不需要 增值稅不需要的
2021-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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