小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅費(fèi)用利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以前年度損益調(diào)整

企業(yè)匯算清繳時(shí)進(jìn)行納稅調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。補(bǔ)繳時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款,那最后以前年度損益調(diào)整最終是轉(zhuǎn)入調(diào)整當(dāng)月的本年利潤(rùn)科目嗎?借本年利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整?
24年1月繳納23年第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,我在1月計(jì)提企業(yè)所得稅借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候,做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 ,那我要調(diào)整以前年度損益怎么做分錄?
老師,去年計(jì)提和交所得稅:借:所得稅費(fèi)用5500,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅5500,實(shí)際交:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅5000,貸銀行存款5000,今年退稅了5000,借銀行存款5000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅5000,老師是否還要做一步:借貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅5000,貸所得稅費(fèi)用5000呢?另外多計(jì)提的500怎么辦
去年所得稅多繳了,審計(jì)調(diào)整后做了 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 現(xiàn)在看“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅”科目余額表,期末余額在借方,并不是未交的企業(yè)所得稅貸方余額。 這樣操作是對(duì)的嗎
去年沒(méi)計(jì)提企業(yè)所得稅,今年年初直接繳納了,做的借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,那么別的沒(méi)做,那么這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方余額怎么處理?是要補(bǔ)提轉(zhuǎn)入“所得稅費(fèi)用”科目嗎?還是進(jìn)入“以前年度損益”科目?
沒(méi)有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒(méi)有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒(méi)有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問(wèn)下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長(zhǎng)投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我賣了其中的百分之80,賣了3800,請(qǐng)問(wèn)我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算

