同學你好,就按正常工資申報就行了。
老師,我們雇傭了臨工,沒有簽合同,但我申報個稅的時候是選的正常工資薪金,這個有影響嗎?是不是應該選擇勞務報酬來申報呢(一般勞務、其他非連續(xù)勞務)
老師,我們建筑項目雇傭了臨工,沒有簽合同,但我申報個稅的時候是選的正常工資薪金,這個有影響嗎?是不是應該選擇勞務報酬來申報呢(一般勞務、其他非連續(xù)勞務),他們的錢是按月發(fā)放的,有考勤工資表這些,但是有的人可能這個月做了下個月就沒有做了這種
老師,有一名工人簽的臨時勞務合同,但報個稅時一直給他按正常工資薪金報的,報了12個月了,這怎么辦呀?他工資每月八千以上
老師你好,這個月銀行流水發(fā)放,工資給工人,工人是臨時工來的,做一兩個月就走了,但是發(fā)放工資給他的話,銀行流水也有了,但是工人開了一個勞務發(fā)票回來,那我能報工資薪金嗎?不報勞務報酬,因為他上個月開回來了,這個月他說要作廢
老師你好請問我公司開勞務票,自己發(fā)工資,這個工資申報個稅可以在工資薪金申報嗎,就是跟我們公司正常員工一樣申報嗎,他們簽的臨時工合同,然后還簽了不買社保的合同,這樣可以嗎
1-6月應該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負數(shù)了,會有稅務風險嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報表沒有變化,就是利潤表上營業(yè)利潤負數(shù)了管理費用籃字利潤總額是對的
1-6月應該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負數(shù)了,會有稅務風險嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫啊
老師您好,我收到購進貨物電子增值稅專票備注欄里寫我方銀行賬號信息不對,那還可以做進項抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開具?還有電子發(fā)票購進貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認繳出資額的最晚繳足期限應為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說2024年6月30號之前成立的公司,2027年6月30號之前要全部實繳完。
老師好,本公司是2016年開辦的,注冊資金500萬,實際到現(xiàn)在交納了200萬,這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊資金繳足,這種理解對吧?
2022年的時候,我們有一張輕循環(huán)油的進項發(fā)票,因為稅務規(guī)定,六月幾號之后進的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒在經(jīng)營(大概2024年七八月份有了?;C后才開始經(jīng)營),所以我當時做了賬面調(diào)整:借:主營業(yè)務成本,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,總感覺不太對,因為電子稅務局里面有沒操作過,分錄后面也沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個進項稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務我也沒在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應交稅費-應交增值稅-已交稅金)
本月2日申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務處理嗎?需要專門計入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
不用按勞務報酬嗎?
同學你好,不需要按勞務申報的。
好的,謝謝
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。