同學(xué),你好 正常計(jì)算是1999.8,你問(wèn)一下對(duì)方
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我公司與國(guó)有企業(yè)公司做生意賣建筑材料給他,合同約定在每個(gè)月16號(hào)對(duì)賬后(對(duì)象當(dāng)天我們開(kāi)全額發(fā)票給他)1——3月內(nèi)付款70%.一年后付款5%.一年半后付款剩余25%.我現(xiàn)在就納悶收入的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)和確認(rèn)多少的問(wèn)題,比如17號(hào)我們公司會(huì)把水泥發(fā)給對(duì)方(一天幾車不等),水泥 是我們直接從廠家付錢買來(lái)直接發(fā)過(guò)去,不經(jīng)過(guò)我們手,廠家大概一個(gè)月給我們開(kāi)一次票。我們的會(huì)計(jì)是以開(kāi)票時(shí)間為準(zhǔn)確認(rèn)成本和收入,可是這樣我覺(jué)得會(huì)造成收入成本時(shí)間匹配不上,我覺(jué)得應(yīng)該在發(fā)出水泥的時(shí)候就確認(rèn)成本和收入,可是不知道對(duì)不對(duì)?老師能幫我分析下嗎?很急
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們單位的電梯請(qǐng)電梯公司做日常維護(hù)保養(yǎng),然后合同寫著一年(不含稅)為3960元,雙方約定我們得先付半年的款,然后對(duì)方給我們開(kāi)出的發(fā)票的稅率為1%,但是含稅金額為2092元。 假如是1%計(jì)稅,先付半年款的話不是應(yīng)該為3961/2*(1+1%)=1999.8嗎,怎么會(huì)是2092呢
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們單位的電梯請(qǐng)電梯公司做日常維護(hù)保養(yǎng),然后合同寫著一年(不含稅)為3960元,雙方約定我們得先付半年的款,然后對(duì)方給我們開(kāi)出的發(fā)票的稅率為1%,但是含稅金額為2092元。 假如是1%計(jì)稅,先付半年款的話不是應(yīng)該為3961/2*(1+1%)=1999.8嗎,怎么會(huì)是2092呢
老師,你好,就是我們公司采購(gòu)的物料,經(jīng)常會(huì)有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購(gòu)的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過(guò)了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個(gè)月的貨款。那這種怎么開(kāi)票呀?比如,2023年1月購(gòu)買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價(jià)100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開(kāi)票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購(gòu)B物料10PCS,含稅金額10000元(單價(jià)1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對(duì)賬,供應(yīng)商開(kāi)票(開(kāi)B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當(dāng)于退貨的那個(gè)料多開(kāi)票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開(kāi)紅字發(fā)票嗎?幾乎每個(gè)月都有很多這種。
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個(gè)人一個(gè)月220人,2200元一個(gè)月,24年沒(méi)開(kāi)發(fā)票,25年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
老師,招待客戶住宿的專票能抵扣嗎?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來(lái)的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號(hào)判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來(lái)的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請(qǐng)問(wèn)怎么單獨(dú)核算成本呢
集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表中財(cái)務(wù)信息審計(jì)代表全面審計(jì)!然后他是包含審計(jì)和審閱么? 不重要的組成部分實(shí)施的也可以是審計(jì)和審閱么還有特定程序和部分事項(xiàng)審計(jì)么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請(qǐng)講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費(fèi)用,開(kāi)的是金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi) 稅率是免稅,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)擔(dān)保費(fèi)是免增值稅的么?
你好,對(duì)方是這么算的,請(qǐng)問(wèn)224是怎么來(lái)的
同學(xué), 你好 對(duì)方說(shuō),加收6%的稅
你好,加收6%的稅是3960*6%=237.6,也不是224呀,所以我不太懂,請(qǐng)問(wèn)能幫我解答一下嗎
同學(xué),你好 因?yàn)榧邮斩慄c(diǎn)是自己算的,所以你需要問(wèn)一下對(duì)方,是不是還有什么費(fèi)用
老師,1.我們已經(jīng)收到的電子普通發(fā)票,發(fā)票上的稅率為1%(合同寫著一年為3960(不含稅) 2.假如是按6%計(jì)算我們的稅的話是不是發(fā)票也應(yīng)該按6%計(jì)算稅點(diǎn)呢
同學(xué),你好 不一定,因?yàn)榧?%的稅點(diǎn),是按照對(duì)方要求的,對(duì)方算這個(gè)稅點(diǎn)的基數(shù)不一定是3960
老師,我不太懂,第一次接觸這個(gè),那假如是這樣子的話我們應(yīng)該怎么入賬呢。 合同是3960一年,現(xiàn)在要付半年的款,發(fā)票為2092元(發(fā)票稅點(diǎn)為1%,實(shí)際按不知道什么的基數(shù)和稅點(diǎn)為6%計(jì)算)。 我這邊應(yīng)該怎么處理這個(gè)報(bào)銷情況和怎么入賬呢
同學(xué),你好 按照2092入賬 普通發(fā)票的話 借:管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)2092 貸:銀行存款2092
老師,但是這樣子入賬的話跟合同上的金額不一樣,用不用說(shuō)明什么的,或者需要什么作為附件才能報(bào)銷呢
同學(xué),你好 寫一個(gè)補(bǔ)充說(shuō)明,就可以了
老師,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)充說(shuō)明應(yīng)該怎么寫呢,因?yàn)槲椰F(xiàn)在自己都弄不明白這筆賬是怎么算的,所以也不知道怎么寫
同學(xué),你好 說(shuō)明:按照實(shí)際發(fā)票來(lái)付款,簽字,就可以了
老師,簽字應(yīng)該由誰(shuí)來(lái)簽字呢?這份說(shuō)明有沒(méi)有什么要求呢
同學(xué),你好 業(yè)務(wù)部門來(lái)簽字,沒(méi)有特殊要求
你好,我們這邊是后勤部門在辦理這個(gè)業(yè)務(wù),是不是由后勤部主任簽字就可以了,還需要其他人簽字嗎
同學(xué),你好 不需要了