你們,分錄多,做好發(fā)給你

1、某股份公司2014年12月發(fā)生如下經濟業(yè)務: (1)用銀行存款支付借款利息50 000元,其中在建工程利息費用30 000元; (2)用銀行存款支付離退休人員醫(yī)療費5800元、購入土地使用權200 000元、捐贈支出80 000元、業(yè)務招待費6000元; (3)分配職工工資100 000元,其中生產工人工資60 000元、車間管理人員工資20 000元、公司管理人員工資10 000元、在建工程人員工資10 000 元,并按上述工資總額的14%提取職工福利費。 (4)攤銷無形資產價值5000元、用銀行存款支付管理部門用固定資產修理 費用9000元。 要求:根據上述資料編制有關的會計分錄。
建華工廠209年7月份發(fā)生下列經濟業(yè)務,要求編制會計分錄。(1)1日,用現金支付辦公用品費650元,其中生產車間300元管理部門350元。(2)5日,生產甲產品領用A材料800千克,單價50元,生產電產品領用B材料300千克,單價20元,管理部門領用B材料50千克。(3)10日,用現金支付管理部門修理費120元。(4)生產甲產品領用A材料200千克,單價50元,C材料300千克,單價10元生產車間領用C材料100千克,單價10元。(5)15日,用銀行存款支付下半年報紙雜志訂閱費2400元。(6)25日,用銀行存款支付本月水電費15000元其中生產車間9000元,管理部門6000元。(7)29日,用銀行存款支付本季度短期借款利息600元(前兩個月已經計提)。(8)30日,結算本月應付職工工資50000元,其中生產甲產品工人工資20000元,生產乙產品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資9000元。編制會計分錄
費用問題 根據某股份有限公司2X15年12月發(fā)生如下業(yè)務列出會計分錄: (1)以銀行存款支付:銀行借款利息25000元(其中在建工程利息費用15000元),咨詢費用2550元,產品展覽費用400元,購入土地使用權12500元,捐贈2000元,生產車間水電費800元,勞動保護費1100元,各項稅收罰款及滯納金1450元,違反合同罰款760元,辦公用品50元,所得稅2300元,生產設備保險費1630元,訴訟費用320元,業(yè)務招待費2400元,銷售產品運輸費用100元,材料入庫前挑選、整理費用270元。 (2)分配職工工資57000元,其中生產工人工資45600元;車間管理人員工資2280元,公司管理人員工資3420元;建筑工程人員工資5700元。 (3)攤銷無形資產價值4000元 (4)期末結轉本年利潤。
4.某股份有限公司2X15年12月發(fā)生如下業(yè)務:(費用練習題)(1)以銀行存款支付:銀行借款利息18000元(其中在建工程利息費用12000元),咨詢費用2550元,產品展覽費用500元,購入土地使用權110000元,捐贈2000元,生產車間水電費800元,勞動保護費1100元,各項稅收罰款及滯納金1450元,違反合同罰款760元,辦公用品50元,企業(yè)所得稅2300元,生產設備保險費1630元,訴訟費用320元,業(yè)務招待費2400元,銷售產品運輸費用200元,材料入庫前挑選、整理費用470元。(2)分配職工工資88000元,其中生產工人工資49000元;車間管理人員工資9800元,公司財務人員工資15200元;建筑工程人員工資14000元。(3)攤銷無形資產價值4000元(4)期末結轉本年利潤。要求:根據上述資料編制有關業(yè)務的會計分錄
1、根據企業(yè)本月職工薪酬匯總表計算,本月A產品生產工人工資40000元,B產品生產工人工資35000元,車間管理技術人員工資20000元,企業(yè)管理人員工資25000元。2、按上述人員工資和14%的比例計算職工福利費。3、開出轉賬支票委托銀行發(fā)放工資,實發(fā)工資為100000元,并結轉代扣員工工資20000元。4、開出轉賬支票支付購買辦公用品款1500元,其中管理部門1000元,車間500元。5、用銀行存款支付生產車間設備維修費1300元,企業(yè)管理部門設備維修費700元。6、接銀行通知自來水公司委托銀行收取水費12000元。其中A產品耗用4000元,B產品耗用3500元,車間耗用1500元,管理部門耗用3000元。7、企業(yè)開出轉賬支票支付本月電費36000元。其中A產品耗用18000元,B產品耗用12000元,車間耗用2000元,管理部門耗用4000元。8、企業(yè)副總公出預借差旅費8000,用現金支付。9、企業(yè)開出轉賬支票結算本月通訊費13000元,其中管理部門10000元,車間3000元。要求,根據上述業(yè)務編制會計分錄。
老師,請問不動產權登記費怎么做賬呢?
所得稅工資薪金,是對工資薪金借方金額還是貸方金額
老師,如果客戶要拉社保明細,前提是代賬,說最好明天拉,我說明天有事,后天拉可以的吧?
老師。請問報表上面的應交稅費是正數。是下月要交的費用嗎
老師,24.4季度到賬未開票做的預收賬款,25.3季度開票沖預收做主營業(yè)務收入,這樣處理對嗎?是不是收入就算在25年了
如何判斷返利是否算收入還是算成本?比如廠里給的返利只能用于沖減成本
社保是勞務公司交的,我們只收到勞務公司的全額含社保工資開支的發(fā)票,不需要做這個社保成本吧
老師,請問,帶貨傭金需要繳納印花稅嗎?
老師,您好,請問為什么抖音上的涉稅報送資料中的,支付平臺服務費說和結算賬單的平臺服務是對不上的,其他數據都是一樣的
老師您好,這種什么情況,這兩天都是申報不了,其他都可以,就是所得稅報不了,還有最后一天著急,謝謝
1借:在建工程???????? 12,000.00 財務費用????????? 6,000.00 管理費用????????? 2,550.00 銷售費用??????????? 500.00 無形資產??????? 110,000.00 營業(yè)外支出????????? 2,000.00 制造費用??????????? 800.00 制造費用????????? 1,100.00 營業(yè)外支出????????? 2,210.00 管理費用???????????? 50.00 應交稅費-應交企業(yè)所得稅????????? 2,300.00 制造費用????????? 1,630.00 營業(yè)外支出??????????? 320.00 管理費用????????? 2,400.00 銷售費用??????????? 200.00 原材料??????????? 470.00 貸:銀行存款??????? 144,530.002借:生產成本-基本生產成本???????? 49,000.00 制造費用????????? 9,800.00 管理費用???????? 15,200.00 在建工程???????? 14,000.00 貸:應付職工薪酬???????? 88,000.003借:管理費用????????? 4,000.00 貸:累計攤銷????????? 4,000.00
1借:在建工程???????? 12,000.00 財務費用????????? 6,000.00 管理費用????????? 2,550.00 銷售費用??????????? 500.00 無形資產??????? 110,000.00 營業(yè)外支出????????? 2,000.00 制造費用??????????? 800.00 制造費用????????? 1,100.00 營業(yè)外支出????????? 2,210.00 管理費用???????????? 50.00 應交稅費-應交企業(yè)所得稅????????? 2,300.00 制造費用????????? 1,630.00 營業(yè)外支出??????????? 320.00 管理費用????????? 2,400.00 銷售費用??????????? 200.00 原材料??????????? 470.00 貸:銀行存款??????? 144,530.00 2借:生產成本-基本生產成本???????? 49,000.00 制造費用????????? 9,800.00 管理費用???????? 15,200.00 在建工程???????? 14,000.00 貸:應付職工薪酬???????? 88,000.003 借:管理費用????????? 4,000.00 貸:累計攤銷????????? 4,000.00