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老師可以根據(jù)這道題目分析以下四筆分錄是怎么得來(lái)的嗎?實(shí)在是看不懂這筆分錄,并且不會(huì)做這筆分錄

老師可以根據(jù)這道題目分析以下四筆分錄是怎么得來(lái)的嗎?實(shí)在是看不懂這筆分錄,并且不會(huì)做這筆分錄
2022-01-03 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-03 21:59

同學(xué),你好 第一題是一次攤銷法,第二題是分次攤銷法

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快賬用戶1841 追問(wèn) 2022-01-03 22:04

廢話,我是分錄看不懂為什么要這樣寫,不是不識(shí)字,所以叫你畫個(gè)t字賬

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齊紅老師 解答 2022-01-03 22:35

沒(méi)有筆,畫不了。 1.一次攤銷法,直接計(jì)入管理費(fèi)用,減少周轉(zhuǎn)材料。 2.分次攤銷法,先從周轉(zhuǎn)材料-在庫(kù)轉(zhuǎn)入在用,意思是從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用并使用,同時(shí)攤銷賬面價(jià)值的一半,計(jì)入制造費(fèi)用和周轉(zhuǎn)材料-攤銷,第二次領(lǐng)用完,攤銷剩余的一半。 3.分次攤銷法,最終的分錄是 借制造費(fèi)用 貸周轉(zhuǎn)材料-在庫(kù) 所以周轉(zhuǎn)材料-在用與攤銷應(yīng)反向沖銷

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同學(xué),你好 第一題是一次攤銷法,第二題是分次攤銷法
2022-01-03
你好; 你這個(gè)實(shí)際就是 增值稅明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。? 其實(shí)你這樣做分錄? ? 都不是很合理的。正常是做? ? ? 進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分別去結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目去。 在去轉(zhuǎn)到未交增值稅科目去繳納 才行的??
2022-03-09
學(xué)員你好,這個(gè)是來(lái)自于本期認(rèn)證清單的匯總金額
2022-01-08
您好,圖1是欠產(chǎn)內(nèi)銷要交稅,外銷要退稅就不退了,直接抵 圖2最上2分錄是征稅率和退稅率有差異部分記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但其中有多剔除了,就減少主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 在免抵退稅計(jì)算中,如果存在購(gòu)進(jìn)免稅原材料,則存在“剔中剔”。這里的當(dāng)期免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格包括當(dāng)期國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)的無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額且不計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額的免稅原材料的價(jià)格和當(dāng)期進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件的價(jià)格。 (1)計(jì)算不得免抵金額時(shí)是有抵減:名叫“當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額” (2)計(jì)算免抵退限額時(shí)有抵減:名叫“當(dāng)期免抵退稅額抵減額” 且兩處抵減計(jì)算還不一樣,前者是稅率差,后者是退稅率。
2024-06-18
(1)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債=(4800-4000)*25%=200(萬(wàn)元) (2)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=(3600/10/12*10-3600*2/10/12*10)*25%=75(萬(wàn)元) (3)不確認(rèn)遞延所得稅 (4)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債=(480-(400-400/20))*25%=25(萬(wàn)元) (5)不確認(rèn)遞延所得稅 (6)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=700*25%=175(萬(wàn)元) 合計(jì)遞延所得稅資產(chǎn)=175%2B75=250(萬(wàn)元) 遞延所得稅負(fù)債=200%2B25=225(萬(wàn)元)
2021-07-25
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