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Q

老師,您好!12月有留抵稅額,不要交增值稅,還需要結(jié)轉(zhuǎn)稅金嗎?如果需要,怎么做憑證?

2022-01-03 19:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-03 19:46

你好,之前留底在進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目嗎

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快賬用戶1864 追問(wèn) 2022-01-03 19:48

原來(lái)沒有留底這個(gè)科目,需要設(shè)置在進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-03 20:36

那你這個(gè)留底反映到哪個(gè)科目上了

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快賬用戶1864 追問(wèn) 2022-01-03 20:41

這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅金多于銷項(xiàng)稅金,才有了留底稅金

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齊紅老師 解答 2022-01-03 20:47

借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

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你好,之前留底在進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目嗎
2022-01-03
你好,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證。不需要交附加稅。
2020-12-02
您好 把增值稅下三級(jí)科目有余額的結(jié)平
2021-01-08
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提
2022-12-28
同學(xué),你好。應(yīng)交增值稅余額如果在貸方,就要計(jì)提,增值稅分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,附加稅分錄:借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)。。。城建稅等
2020-10-22
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