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如果當(dāng)月進項大于銷項還需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎,留抵的稅額在哪查看

2020-11-26 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-26 16:49

你好 1. 進項稅大于銷項稅 是不繳納增值稅的。 你去 增值稅申報表 里面去看看? 上期留抵進項稅 這個就是你留抵的進項稅金額? ??

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快賬用戶8136 追問 2020-11-26 16:50

不繳納所以不用結(jié)轉(zhuǎn)了對嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-26 16:55

?你好 1. 是的? 你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)等著有稅結(jié)轉(zhuǎn)就行? ?

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你好 1. 進項稅大于銷項稅 是不繳納增值稅的。 你去 增值稅申報表 里面去看看? 上期留抵進項稅 這個就是你留抵的進項稅金額? ??
2020-11-26
對的,是的,正常結(jié)轉(zhuǎn)
2023-07-20
您好 當(dāng)進項大于銷項 不需要交增值稅還有留抵的時候 不要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-02-22
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-02-19
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-08-07
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