你好 你這個是差錯更正,就不能用固定資產(chǎn)模塊了 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊

請問老師我們有一個固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了,賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理,但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個資產(chǎn),所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計提折舊,現(xiàn)在總賬的累計折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了,我得怎么做分錄來調(diào)整呢?
老師請問:使用金蝶軟件可以在固定資產(chǎn)模塊錄入無形資產(chǎn)或者生產(chǎn)性生物資產(chǎn)通過固定資產(chǎn)模塊管理,期末計提折舊嗎?
老板要求21年補計提折舊200W,有固定資產(chǎn)模塊的,請問怎么做帳務(wù)處理?在模塊做固定資產(chǎn)調(diào)整單嗎?
老師,請問現(xiàn)在要在21年補計提折舊200W,有固定資產(chǎn)模塊的,請問怎么做帳務(wù)處理?在模塊做固定資產(chǎn)調(diào)整單嗎?
老師,您好,請問下賬套是2021年10月份啟用的,但是當(dāng)時沒有用固定資產(chǎn)模塊,是手工計提折舊的,在21年11月份有出售固定資產(chǎn),也是做的手工的固定資產(chǎn)清理,那現(xiàn)在如果在22年1月份啟用固定資產(chǎn)總模塊,導(dǎo)入固定資產(chǎn)清單模版的話,是導(dǎo)入出售固定資產(chǎn)的清單模版,還是導(dǎo)入沒有出售固定資產(chǎn)前的清單模版呢
老師,我們公司下面有個供應(yīng)商,發(fā)票給我們開完了,我們要給他付工程款,但是他們的賬戶凍結(jié)了,然后寫了一個委托收款的證明給我們,指定一個個人收款,這樣可以嗎
老師,除了轉(zhuǎn)自用不交增值稅還有別的方法嗎
老師好,一般納稅人公司注銷前,收入怎樣變化比較合理?謝謝!
公司經(jīng)營了3年了,已經(jīng)一年半沒有任何業(yè)務(wù),零申報的呢,截止25年報表做完后,資產(chǎn)負(fù)債表所有余額清零了,利潤表當(dāng)年凈利潤-7445元,銀行余額是0,所以現(xiàn)金流量表余額也是0,目前由于還是沒有找到合適項目,老板要注銷公司的話,我要怎么注銷,簡易注銷嗎,還是去大廳啊,我沒辦過,不知道流程,還有就是我們這樣的情況需要交稅嗎
請問小規(guī)模企業(yè)開具免稅農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票10萬元,應(yīng)該怎么記賬?
老師,請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及附加稅,計提折舊需要哪些附件放在憑證里?
老師,我有一家公司之前是兩個自然人股東,現(xiàn)在有一個公司要注資我公司,并且進(jìn)行增資這個需要怎么操作
老師,我問一下這邊要開78W的票 進(jìn)項是多少?
老師,你好!小規(guī)模,我們購入生姜5000,分錄這樣寫的:借:生產(chǎn)成本——輔助材料 5000 貸;應(yīng)付帳款5000 ,但后面我賣掉生姜一部分,收到現(xiàn)金50元,我們該怎樣記帳呢?
老師,請問一下我們公司半貿(mào)易,半制造,而且制造也只是簡單的組裝,而且也沒有庫管,那我制造這一塊的賬應(yīng)該怎么做呀,我又沒有領(lǐng)料單這些,只有發(fā)票的合同,而且供應(yīng)商回來貨所有的發(fā)票都是開在一起的
這不還沒結(jié)賬呢,還在21年的賬里?怎么用以前年度損益 這樣是不是調(diào)整到20年去了
啊,我以為你已經(jīng)做賬2022年了
那怎么做呢
你直接是 借:管理費用等 貸:累計折舊