您好,要這樣寫
借:庫存商品
貸:銀行存款

老師,想請教你一下,我是內賬,這樣的,我們老板從供應商那里購買材料后直接銷售給A客戶,從中賺差價,分錄怎樣寫,我借:應收A客戶貨款1000元,貸,營業(yè)外收入,收到貨款的時候是借現(xiàn)金,貸應收帳款,那成本那里,我應該怎么做
郭老師,上次問過您,小規(guī)模季報,免征增值稅和所得稅,農(nóng)業(yè)科技公司每月只開幾張免稅票,無其他真實業(yè)務, 老師我按照您說的,我增加了點現(xiàn)金 借,現(xiàn)金貸其他應付款-某某 購買商品 老師因為我們是農(nóng)業(yè)種植購買幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物資產(chǎn) 代 現(xiàn)金比較合適, 發(fā)生了一些農(nóng)業(yè)用的消毒液 我記到借生產(chǎn)成本 農(nóng)業(yè)機械 代 現(xiàn)金 月末結轉時候 消耗性生物資產(chǎn) 轉入到主營業(yè)務成本是嗎? 我把生產(chǎn)成本轉到消耗性生物資產(chǎn)了,老師 您看下我虛做的這幾筆分錄哦沒問題吧 郭老師? 因為我暫借款現(xiàn)金做的多點,我購買幼苗時候,一部分代 其他應付款,一部分 現(xiàn)金 ,問題來了,最后,現(xiàn)金流量表中收到的,其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金,這塊 是 哪個數(shù)據(jù)啊,郭老師,是不是,我這兩筆其他應付款產(chǎn)生的,我不理解,我想先把,報表做成,和上個季度申報差不多數(shù)據(jù),后期慢慢真實,起來,在調整可以嗎?老師?求仔細看看我的問題
老師,員工報銷公司購買電腦的費用(超過5000元),然后我們財務做賬軟件里有固定資產(chǎn)系統(tǒng)這個模塊,但是我們在固定資產(chǎn)系統(tǒng)錄入增加的資產(chǎn),這個系統(tǒng)就自動生成下面這樣的分錄憑證了: 借:固定資產(chǎn) 應交稅費(進項) 貸:銀行存款 但是這樣的話,就體現(xiàn)不出來,員工報銷的費用了,這怎么辦呢?
老師你好,麻煩問下我們日常生活中,做原材料運費(現(xiàn)金銀行賬)時,這筆分錄應該怎么做,可以直接做借原材料-運費貸現(xiàn)金/銀行嗎,還是一定要把運費分攤到原材料的每一項中,如實操帳星海電器的第一張。我們平時做賬都是現(xiàn)金/銀行,然后應收應付,在做成本,這樣的步驟的呀
老師好,請幫個忙,我家食品生產(chǎn)公司小規(guī)模納稅人,0稅率。金蝶軟件記賬,成立半年左右。公司采購的原材料原會計都直接記在了生產(chǎn)成本里了。產(chǎn)成品也沒有庫存,生產(chǎn)多少不知道,用料多少不知道。所以我只能把生產(chǎn)成本里的原材料都算進去?,F(xiàn)在有如下數(shù)據(jù),主營業(yè)務成本:鴨蛋6248元,煎餅590.4.雞蛋6794元,白糖4108元。生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本7837元,輔助生產(chǎn)成本23705元,主營業(yè)務收入面包1261,粽子66720元,小程序平臺1846.2,元,煎餅1030,鴨蛋12784元,雞蛋9006元,白糖4108元。營業(yè)外收入:1691元。其中鴨蛋,煎餅,雞蛋,白糖是庫存商品,我們外購的,已經(jīng)結轉銷售費用。粽子和面包是我們自己生產(chǎn)的。我是會計小白一個,月末結賬這塊我應該怎么結轉?還請老師詳細指導。借貸方向金額。必感謝,感謝老師不吝賜教!
老師,我們公司下面有個供應商,發(fā)票給我們開完了,我們要給他付工程款,但是他們的賬戶凍結了,然后寫了一個委托收款的證明給我們,指定一個個人收款,這樣可以嗎
老師,除了轉自用不交增值稅還有別的方法嗎
老師好,一般納稅人公司注銷前,收入怎樣變化比較合理?謝謝!
公司經(jīng)營了3年了,已經(jīng)一年半沒有任何業(yè)務,零申報的呢,截止25年報表做完后,資產(chǎn)負債表所有余額清零了,利潤表當年凈利潤-7445元,銀行余額是0,所以現(xiàn)金流量表余額也是0,目前由于還是沒有找到合適項目,老板要注銷公司的話,我要怎么注銷,簡易注銷嗎,還是去大廳啊,我沒辦過,不知道流程,還有就是我們這樣的情況需要交稅嗎
請問小規(guī)模企業(yè)開具免稅農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票10萬元,應該怎么記賬?
老師,請問結轉增值稅及附加稅,計提折舊需要哪些附件放在憑證里?
老師,我有一家公司之前是兩個自然人股東,現(xiàn)在有一個公司要注資我公司,并且進行增資這個需要怎么操作
老師,我問一下這邊要開78W的票 進項是多少?
老師,你好!小規(guī)模,我們購入生姜5000,分錄這樣寫的:借:生產(chǎn)成本——輔助材料 5000 貸;應付帳款5000 ,但后面我賣掉生姜一部分,收到現(xiàn)金50元,我們該怎樣記帳呢?
老師,請問一下我們公司半貿(mào)易,半制造,而且制造也只是簡單的組裝,而且也沒有庫管,那我制造這一塊的賬應該怎么做呀,我又沒有領料單這些,只有發(fā)票的合同,而且供應商回來貨所有的發(fā)票都是開在一起的
生姜是我們生產(chǎn)產(chǎn)品的輔助材料呢
你生產(chǎn)成產(chǎn)品了要轉到庫存商品里面
借:其他業(yè)務成本
貸:生產(chǎn)成本
這樣做就可以
我買回的生姜,現(xiàn)賣掉一部分呢
借:應收賬款
貸:其他業(yè)務收入
應交稅費