同學(xué)你好,導(dǎo)與你賬面固定資產(chǎn)原值,累計(jì)折舊一樣的那份。應(yīng)該是你固定資產(chǎn)清理后的那份
請問老師我們有一個(gè)固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了,賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理,但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個(gè)資產(chǎn),所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計(jì)提折舊,現(xiàn)在總賬的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了,我得怎么做分錄來調(diào)整呢?
老師,請問一下金蝶系統(tǒng)是2020年11月建的賬套,但是當(dāng)時(shí)沒有用固定資產(chǎn)模塊,現(xiàn)在2022年第3期,想用固定資產(chǎn)模塊,如何操作呢
老師,您好,請問下賬套是2021年10月份啟用的,但是當(dāng)時(shí)沒有用固定資產(chǎn)模塊,是手工計(jì)提折舊的,在21年11月份有出售固定資產(chǎn),也是做的手工的固定資產(chǎn)清理,那現(xiàn)在如果在22年1月份啟用固定資產(chǎn)總模塊,導(dǎo)入固定資產(chǎn)清單模版的話,是導(dǎo)入出售固定資產(chǎn)的清單模版,還是導(dǎo)入沒有出售固定資產(chǎn)前的清單模版呢
老師,請問下21年11月開始啟用賬套,但是固定資產(chǎn)沒有使用固定資產(chǎn)卡片,是用的手工賬計(jì)提折舊的,現(xiàn)在22年4月想用固定資產(chǎn)卡片了,是從21年11月開始入賬,還是22年4月開始入賬呢
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎