您好!就是欠賬還沒(méi)有收回的貨幣資金;收回后借方發(fā)生轉(zhuǎn)到貸方,借方余額減少。分錄:假設(shè)有借方余額100,收80后,借方剩20 借:庫(kù)存現(xiàn)金80 貸:應(yīng)收賬款80
應(yīng)收賬款期末借方有余額是怎么回事
13、以下哪些等量關(guān)系是正確的()A應(yīng)收賬款期末余額=期初借方余額+本期借方發(fā)生額-期末貸方發(fā)生額B實(shí)收資本期末余額=期初貸方余額+本期借方發(fā)生額-期末借方發(fā)生額C預(yù)收賬款期末余額=期初借方余額+本期借方發(fā)生額-期末借方發(fā)生額D短期借款期末余額=期初貸方余額+本期貸方發(fā)生額-期末借方發(fā)生額
科目余額表中預(yù)付賬款期末余額貸方是86051,應(yīng)付賬款期末余額貸方是46592.92,相加是132643.92,但資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付帳款期末余額是137047.92,這是怎么回事?
科目余額表中預(yù)付賬款期末余額貸方是86051,應(yīng)付賬款期末余額貸方是46592.92,相加是132643.92,但資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付帳款期末余額是137047.92,這是怎么回事?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
不明白 他這個(gè)賬是這樣記的 借 銀行 貸 應(yīng)收 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
您好!一般后面在前(應(yīng)收),前面在后(回款)。
他這個(gè)是全部沒(méi)有發(fā)票 做的無(wú)票收入
您好!應(yīng)該掛預(yù)收,就對(duì)了!
一般是掛預(yù)收 但他那樣做對(duì)不對(duì)呢 不對(duì)是為什么
您好!稅款不影響,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
你說(shuō)的不夠清楚 哪種方式更好一些 為什么
您好!掛預(yù)收最規(guī)范,后面確認(rèn)收入開(kāi)票繳稅。
匯算清繳的時(shí)候 有影響嗎 應(yīng)收在貸方的時(shí)候 是不是不能填呢
您好!收入?yún)R算清繳,是對(duì)損益得出的利潤(rùn)經(jīng)調(diào)整征所得稅,不影響。