你好 ; 一般成本費(fèi)用在明年5月底之前取得發(fā)票更好,掛久了不太好,怕稅務(wù)局查賬,也不是說(shuō)不可以。
老師您好,如果企業(yè)在匯算清繳前取得了發(fā)票,比如說(shuō)今年2021年3月1日,取得上年暫估5萬(wàn)元的成本票,要沖完暫估再重新入賬,但是是在今年的賬上,那2022年的匯算清繳時(shí),是不是要把這5萬(wàn)剔除掉呢,還是應(yīng)該如何做賬?
發(fā)票跨年取得先暫估入賬,匯算清繳結(jié)束之前取得相關(guān)發(fā)票則不影響稅前扣除?是要有什么依據(jù)嗎
今年暫估的收入和費(fèi)用,是不是只要在明年匯算清繳前取得發(fā)票就行了?如果暫估的收入和費(fèi)用與實(shí)際的發(fā)票有差異,匯算清繳時(shí)需要按照發(fā)票金額調(diào)整嗎?
今年發(fā)生的費(fèi)用,現(xiàn)在未取得發(fā)票。已經(jīng)暫估入賬,如果匯算清繳前還不能取得發(fā)票,就不能扣除了是嗎?
老師,企業(yè)去年暫估的成本入賬稅前扣除了,今年匯算清繳前取得了發(fā)票,那今年取得的發(fā)票是放在今年入賬的月份里入賬嗎?還是需要把發(fā)票放回去年暫估成本的那個(gè)月份的賬里?
公司需要取得進(jìn)項(xiàng)稅額686153.82元,如果按13%的稅率取得專票計(jì)算價(jià)稅合計(jì)金額5964260.13元,辛苦老師幫我算算我算的對(duì)嗎?
我們公司有財(cái)務(wù)軟件,只建了一個(gè)賬套,現(xiàn)在要給一家公司記賬,可以用我們財(cái)務(wù)軟件,再建個(gè)賬套嗎
老師,我們收到對(duì)方的貨款,現(xiàn)在退回怎么寫(xiě)分錄,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是其他
老師,想問(wèn)下,2024的流水可以做到今年4月份嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)納稅證明如何開(kāi)具
老師,買材料合同價(jià)2830元,運(yùn)費(fèi)37元,然后優(yōu)惠后2800元,這個(gè)運(yùn)費(fèi)先按材料明細(xì)分?jǐn)傔M(jìn)每個(gè)材料里,然后再打折,最后按折后的價(jià)格開(kāi)明細(xì)發(fā)票??還是運(yùn)費(fèi)可以單獨(dú)開(kāi)票一個(gè)稅目嗎
小規(guī)模企業(yè)開(kāi)房屋租賃幾個(gè)稅點(diǎn)?
老師好,小規(guī)模公司可以開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師,我把24年的貨款記錯(cuò)成財(cái)務(wù)費(fèi)用,這個(gè)咋辦,年報(bào)還未申報(bào),怎么調(diào)整
未分配利潤(rùn)要與凈利潤(rùn)一致嗎?查利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目嗎