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12月剛剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,稅率6。但是12月有一張之前發(fā)票作廢沖紅。那申報12月增值稅時怎么填寫報表

2021-12-31 17:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-31 18:01

您好,對于以前的部分,填寫對應(yīng)位置,金額負數(shù)

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您好,對于以前的部分,填寫對應(yīng)位置,金額負數(shù)
2021-12-31
那你這個沖紅的這一張,你在12月份一般納稅人的那個表格里面,你就沒辦法填寫這種,你就只能去那個大廳申報,你系統(tǒng)里面申報這個數(shù)據(jù)他會就是配比不了。
2021-12-31
您好!一般納稅人沒怎么申報增值稅是什么意思呢?
2024-04-07
你好,那這個1%稅率你要去大廳申報填寫小規(guī)模的申報表
2022-01-17
需要大廳申報處理
2024-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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