合規(guī) 需要重新調(diào)整 利潤表也需要重新申報
老師 請教一下 我們是兩家公司都是拿給財務(wù)在做賬,A公司和B公司,我在對賬的時候發(fā)現(xiàn)2019年有一筆分錄他們把本來是A公司的成本票做到B公司去了 A公司調(diào)賬(例如金額是1000) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:供應(yīng)商 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目 借:利潤分配-未分配利潤1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000 B公司做相反的分錄 李老師 是這樣處理的嗎? 同一家公司 之前也有很多的錯誤 都是跨年了的 有些成本票是公司掛錯了 還有的是金額掛錯了 還有的是憑證做重復(fù)的 這些我都是沖銷了 然后再做了一筆正確的憑證 這樣處理可以嗎?
老師你好,請教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來后,他們不給賬套,只給了個科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報稅,然后9月底再做的賬)做賬的時候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅13114.92。因為就是6月底有留底稅額27948.26元,所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進項>銷項時的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項>進項時,她們是做的與進項>銷項相反的分錄處理,這樣一來了,我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因為用的科目不一樣,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進行調(diào)整啊,能詳細說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了,準備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
19:55問答詳情產(chǎn),貸會費收入。我現(xiàn)在的賬務(wù)處理是。借非限定資產(chǎn),貸銷項稅額,把他弄平了。娜娜呢52023-07-1119:17發(fā)布21次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師那就是非限定性凈資產(chǎn)差額是這一個這原因?qū)е碌模憧梢院雎赃@個差異的2023-07-1119:18但是在之前分錄中結(jié)轉(zhuǎn)的時候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)收入了,我現(xiàn)在調(diào)整有結(jié)轉(zhuǎn)了一次收入,這重復(fù)了一次,憑證是對的嗎?娜娜呢52023-07-1119:28發(fā)布31次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師以調(diào)整了非限定性凈資產(chǎn),你是減少了收入借提供服務(wù)收入貸銷項如果是當(dāng)年的不就是做這個收入減少2023-07-1119:29問但是當(dāng)時2021年小規(guī)模是免稅的呀,當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的時候是銷項跟金額一起結(jié)轉(zhuǎn)的呀?娜娜呢52023-07-1119:32發(fā)布18次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師那你不是轉(zhuǎn)了,一般納稅人需要正常交,之前加稅合計多做了收入,現(xiàn)在分開了少做收入不就可以了?當(dāng)時2021年是小規(guī)模,免稅政策。為什么現(xiàn)在一般了我再去交之前的稅?你這不是錯誤的嗎?
#提問#老師23面確認的收入重復(fù)了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,在24年怎么做賬沖會,需要用以前年度損益調(diào)整嗎?調(diào)整完以前年度需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有沖收入的同時還需要沖主營業(yè)務(wù)成本嗎?具體分錄麻煩老師幫忙寫一下吧應(yīng)收40萬稅額46017.7不含稅收入353982.3元企業(yè)是 小企業(yè)會計準則例如23年銷售出庫30噸貨物1.借:應(yīng)收賬款400000 貸:主營業(yè)務(wù)收入353982.3 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅額46017.7 2. 24年發(fā)現(xiàn)去年做錯賬借:應(yīng)收賬款-400000貸:以前年度損益調(diào)整-353982.3 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額-356982.3 3.同時沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)借:以前年度損益調(diào)整-300000貸:庫存商品-300000, 4.同時再將去年盤盈盤虧的資產(chǎn)調(diào)整借:庫存商品-30000貸:待處理財產(chǎn)損溢-30000 5.最后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,麻煩老師給看看對嗎這樣做分錄?
單位讓領(lǐng)購現(xiàn)金支票,有這個必要沒有?單位結(jié)算卡也可以取現(xiàn)金,不是一樣嗎?
@董孝彬老師。追問, 我是代賬公司,說白了外賬,應(yīng)付稅務(wù)局。但是又不能不合理。我是制造生產(chǎn)木框的小作坊,小規(guī)模。這是我的基本情況。請你幫我捋捋做賬思路—購入的材料也不是都有票,怎么才能賬面合計又簡單
單位上發(fā)工資,十一前在9月發(fā)放了10月工資,可否在9月入賬確認費用?
我們是海淀曲的企業(yè),在密云投資了一個項目,專管員通知我們要交環(huán)保稅,我們是要開餐飲店,現(xiàn)在在裝修裝飾,涉及到揚塵,屬于一般粉塵,我們沒有排污許可證,請問我們怎么填環(huán)保稅稅源采集表?我們的面積700平,工期3個月,我們請問我們要交多少稅?
小規(guī)模納稅人開專票是不是全額交增值稅?
老師,請問一下工資應(yīng)發(fā) 銀行實發(fā)8000,申報8000,繳納個稅90。那借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資8000。發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬工資8000,貸銀行存款8000。這個90塊錢個稅咋整啊。
老師,我們公司自有房屋大部分都裝修完畢,現(xiàn)在圍墻有滲漏重新裝修,對方開的建筑服務(wù)9個點的可以抵扣嗎?這個算集體福利嗎?還是說必須要開13的材料發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票才能抵扣?
請問開了一張滴滴運輸發(fā)票,因為之前都沒開過,現(xiàn)在一次性開了1萬多,就一張票上的一個數(shù)字,可以報費用嗎
老師,我是一家剛開業(yè)的勞務(wù)公司,想問一下,本月開票10萬元,是免繳增值稅的,那我那月底用不用計提城建稅等附加稅稅呢?
做股權(quán)轉(zhuǎn)讓需上傳8月財務(wù)報表,在哪里操作?
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已經(jīng)在電子稅務(wù)局重新提交24年度利潤表和企業(yè)所得稅申報表了,這樣就可以了吧,因為利潤改前改后都是負的,沒有企業(yè)所得稅
季度的也需要修改的
好的,那我是只修改第三季度還是每個季度都修改啊
那現(xiàn)在去年8月、9月的紙質(zhì)憑證該如何處理,重新裝訂嗎?是把之前的憑證里的原始單據(jù)附件抽出來,重新和新的憑證裝訂嗎
你是修改了八九月份的嗎?如果是的話,第三季度第4季度
原始憑證更換打印的,記賬憑證重新打印,按照更正之后的來修改。
原始憑證更換打印的是什么意思啊 是把原始憑證打印一份與新的記賬憑證裝訂,之前錯的記賬憑證和原始憑證不動它是嘛
原始憑證需要更換的就重新打 之前的原始憑證你看下需要更換嗎?如果需要更換的話,需要更換不更換的話就用之前的原始憑證就行,記賬憑證需要更換。
我們不用更換原始憑證,那這樣的話,把原始憑證抽出來重新和新的記賬憑證裝訂就可以了吧?
那舊的記賬憑證怎么處理呢
對的是的,作廢就可以了。
作廢的話,是需要在上面注明作廢標志,跟新的憑證放在一起嗎?還是直接扔掉撕碎就可以了
扔掉了就行,不用寫作廢。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。