你好不需要申報(bào)個(gè)稅的,單獨(dú)發(fā)放就可以啊。

公司員工出差補(bǔ)貼和誤餐補(bǔ)貼需要并入工資申報(bào)嗎?如果并入工資申報(bào)是不是填寫免稅欄
請(qǐng)問(wèn)老師,公司員工的餐費(fèi)補(bǔ)貼,需要合并工資里申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)工資單獨(dú)一張表,如果后面有員工餐費(fèi)補(bǔ)貼,車費(fèi)補(bǔ)貼。住宿補(bǔ)貼,都是分開發(fā)放 分開制表,申報(bào)個(gè)稅時(shí)都會(huì)要求報(bào)稅嗎,還是只申報(bào)工資那張表,其它的 餐費(fèi)補(bǔ)貼,住宿補(bǔ)貼 車費(fèi)補(bǔ)貼,都不需要申報(bào)稅了吧
出差差旅費(fèi)補(bǔ)貼 這個(gè)是要并入工資薪金申報(bào)免稅收入嗎?需要憑票報(bào)銷不
誤餐補(bǔ)助,和差旅津貼如何發(fā)放?讓員工走報(bào)銷提供發(fā)票嗎?還是并入工資申報(bào)個(gè)稅?會(huì)計(jì)分錄如何編制呢
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?


單獨(dú)從公戶和工資一起發(fā)放是嗎?還有員工出差住宿和餐飲費(fèi)都是憑票報(bào)銷,這種不影響出差補(bǔ)貼和誤餐補(bǔ)助吧
你好,最好是單獨(dú)發(fā)放。
最好問(wèn)下你事務(wù)局啊,因?yàn)槌霾钛a(bǔ)貼有限額,
在一定的限額內(nèi),是不需要的。
也就是出差報(bào)銷的餐飲費(fèi)不影響發(fā)放誤餐補(bǔ)助是嗎
你好 是的 可以這么理解