 
                            誤差費(fèi)也就按實(shí)際補(bǔ)助發(fā)放就行了。 差旅費(fèi)津貼和差旅費(fèi)報(bào)銷單一起填寫報(bào)銷。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我們公司和員工簽訂私車公用協(xié)議,約定車輛的保養(yǎng)保險(xiǎn)費(fèi)都由公司承擔(dān)可以嗎?簽訂協(xié)議后私車公用的油費(fèi),違章費(fèi)我們是以補(bǔ)助形式發(fā)放合規(guī)還是實(shí)報(bào)實(shí)銷形式合規(guī)呢?如果補(bǔ)助形式是不是必須合并工資報(bào)個(gè)稅,但不用個(gè)人提供發(fā)票對吧?
2022年在公司申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候?yàn)閮擅麊T工填寫了部分免稅額,項(xiàng)目是差旅津貼和誤餐補(bǔ)助,全年收入約8萬,免稅部分是2000元左右?,F(xiàn)在稅局打電話來要去前臺辦理備案并提供相應(yīng)的資料復(fù)印件,請問這些補(bǔ)助資料要提供什么?(實(shí)際并無發(fā)生,只為減少員工一點(diǎn)點(diǎn)個(gè)稅)
老師,員工休產(chǎn)假期間公司規(guī)定按生育津貼實(shí)際到賬數(shù)發(fā)給員工,單每月過程中,公司先按2000元稅前申報(bào)了工資,按扣除社保費(fèi)500元后,按1500發(fā)放了工資,2000也計(jì)提了工資,社保500也繳納了費(fèi)用做了會計(jì)分錄,那現(xiàn)在生育津貼到賬了,如何記賬呢?(實(shí)際是產(chǎn)假期間無工資,但先預(yù)付給員工一部分生育津貼,等剩余津貼到賬后扣除期間支付額,按差額付給員工。但是這預(yù)付的生育津貼又申報(bào)了工資,繳納了社保)
《會計(jì)信息化》,今天任務(wù)如下,完成以下分錄 業(yè)務(wù)14,生產(chǎn)部領(lǐng)用甲材料50000千克,全部生產(chǎn)了A產(chǎn)品,完工全部入庫。 業(yè)務(wù)15,銷售部本月把A產(chǎn)品全部銷售,給客戶深圳紅星數(shù)碼有限公司,開具增值稅專用發(fā)票一張,不含稅收入400000,增值稅52000元,全部發(fā)完貨,并收到對方全款轉(zhuǎn)賬。 業(yè)務(wù)16,計(jì)提工資,,管理人員工資45000,個(gè)人所得稅210,個(gè)人部分公積金1200,個(gè)人部分社保2384.2。 業(yè)務(wù)17,用銀行存款支付員工工資。 業(yè)務(wù)18,采購員王洪報(bào)銷餐旅費(fèi)1280元,用銀行存款支付。 業(yè)務(wù)19,先結(jié)轉(zhuǎn)成本后,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。
企業(yè)差旅費(fèi)津貼和誤餐補(bǔ)助需要發(fā)票嗎?是否計(jì)入工資交納個(gè)稅?會計(jì)分錄如何做?
 
                老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個(gè)崗位做過的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實(shí)行。


借管理費(fèi)用,差旅費(fèi)貸,銀行存款。 借管理費(fèi)用等誤餐費(fèi)。貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
老師我確認(rèn)下,誤餐費(fèi)直接單獨(dú)發(fā)放,不計(jì)入工資也不需要發(fā)票,通過應(yīng)付職工薪酬科目核算,差旅津貼和差旅費(fèi)一起報(bào)銷,需要提供發(fā)票記入費(fèi)用對嗎?
你好,差旅費(fèi)補(bǔ)助也不需要,發(fā)票也是隨著差旅費(fèi)報(bào)銷,單一起報(bào)銷就可以扣除的。
例如酒店住宿500元,機(jī)票1000元,差旅補(bǔ)助300元,那報(bào)銷金額合計(jì)為1800元,其中機(jī)票和和住宿的1500元需提供發(fā)票,補(bǔ)助300元并入發(fā)放就可以了是吧
是這樣的,一起發(fā)放報(bào)銷的金額就對了。