誤差費(fèi)也就按實(shí)際補(bǔ)助發(fā)放就行了。 差旅費(fèi)津貼和差旅費(fèi)報(bào)銷單一起填寫報(bào)銷。
老師,我們公司和員工簽訂私車公用協(xié)議,約定車輛的保養(yǎng)保險(xiǎn)費(fèi)都由公司承擔(dān)可以嗎?簽訂協(xié)議后私車公用的油費(fèi),違章費(fèi)我們是以補(bǔ)助形式發(fā)放合規(guī)還是實(shí)報(bào)實(shí)銷形式合規(guī)呢?如果補(bǔ)助形式是不是必須合并工資報(bào)個(gè)稅,但不用個(gè)人提供發(fā)票對(duì)吧?
2022年在公司申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候?yàn)閮擅麊T工填寫了部分免稅額,項(xiàng)目是差旅津貼和誤餐補(bǔ)助,全年收入約8萬(wàn),免稅部分是2000元左右?,F(xiàn)在稅局打電話來(lái)要去前臺(tái)辦理備案并提供相應(yīng)的資料復(fù)印件,請(qǐng)問(wèn)這些補(bǔ)助資料要提供什么?(實(shí)際并無(wú)發(fā)生,只為減少員工一點(diǎn)點(diǎn)個(gè)稅)
老師,員工休產(chǎn)假期間公司規(guī)定按生育津貼實(shí)際到賬數(shù)發(fā)給員工,單每月過(guò)程中,公司先按2000元稅前申報(bào)了工資,按扣除社保費(fèi)500元后,按1500發(fā)放了工資,2000也計(jì)提了工資,社保500也繳納了費(fèi)用做了會(huì)計(jì)分錄,那現(xiàn)在生育津貼到賬了,如何記賬呢?(實(shí)際是產(chǎn)假期間無(wú)工資,但先預(yù)付給員工一部分生育津貼,等剩余津貼到賬后扣除期間支付額,按差額付給員工。但是這預(yù)付的生育津貼又申報(bào)了工資,繳納了社保)
《會(huì)計(jì)信息化》,今天任務(wù)如下,完成以下分錄 業(yè)務(wù)14,生產(chǎn)部領(lǐng)用甲材料50000千克,全部生產(chǎn)了A產(chǎn)品,完工全部入庫(kù)。 業(yè)務(wù)15,銷售部本月把A產(chǎn)品全部銷售,給客戶深圳紅星數(shù)碼有限公司,開具增值稅專用發(fā)票一張,不含稅收入400000,增值稅52000元,全部發(fā)完貨,并收到對(duì)方全款轉(zhuǎn)賬。 業(yè)務(wù)16,計(jì)提工資,,管理人員工資45000,個(gè)人所得稅210,個(gè)人部分公積金1200,個(gè)人部分社保2384.2。 業(yè)務(wù)17,用銀行存款支付員工工資。 業(yè)務(wù)18,采購(gòu)員王洪報(bào)銷餐旅費(fèi)1280元,用銀行存款支付。 業(yè)務(wù)19,先結(jié)轉(zhuǎn)成本后,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。
企業(yè)差旅費(fèi)津貼和誤餐補(bǔ)助需要發(fā)票嗎?是否計(jì)入工資交納個(gè)稅?會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒(méi)有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問(wèn)首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
借管理費(fèi)用,差旅費(fèi)貸,銀行存款。 借管理費(fèi)用等誤餐費(fèi)。貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
老師我確認(rèn)下,誤餐費(fèi)直接單獨(dú)發(fā)放,不計(jì)入工資也不需要發(fā)票,通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算,差旅津貼和差旅費(fèi)一起報(bào)銷,需要提供發(fā)票記入費(fèi)用對(duì)嗎?
你好,差旅費(fèi)補(bǔ)助也不需要,發(fā)票也是隨著差旅費(fèi)報(bào)銷,單一起報(bào)銷就可以扣除的。
例如酒店住宿500元,機(jī)票1000元,差旅補(bǔ)助300元,那報(bào)銷金額合計(jì)為1800元,其中機(jī)票和和住宿的1500元需提供發(fā)票,補(bǔ)助300元并入發(fā)放就可以了是吧
是這樣的,一起發(fā)放報(bào)銷的金額就對(duì)了。