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五、業(yè)務題(每筆分錄3分,共42分)資料:W企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生部分經(jīng)濟業(yè)務如下:(1)購入甲材料,取得專用發(fā)票上不含稅價為27000元,增值稅稅額為3510元,貨款已經(jīng)通過銀行存款支付,但材料尚未收到。(2)上述材料到達驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。(3)以現(xiàn)金支付職工王某出差預借差旅費1000元。(4)銷售一批A產(chǎn)品給丙公司,貨款200000元,增值稅額為26000元,收到丙公司交來一張期限為3個月的商業(yè)匯票。(5)向銀行借入期限為3年的借款200000元。(6)分配本月職工工資總額70000,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資20000元,車間管理人員工資10000元,行政管理人員工資10000元。(7)計提本月行政部門辦公用固定資產(chǎn)折舊2000元。(8)分配結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費用總額12000元,其中A產(chǎn)品分攤7000元,B產(chǎn)品分攤5000元。(9)本月生產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工入庫,產(chǎn)品成本100000元,B產(chǎn)品均未完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品的成本。(10)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷A產(chǎn)品成本,共計100000元。(11)用銀行存款支付一
編制會計分錄:13.當月應付工資總額200000元,工資費用匯總分配表中列示:產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資100000元,車間管理人員工資40000元,行政管理人員工資20000元,專設銷售機構(gòu)人員工資30000元,建造廠房人員工資10000元。14.向恒興企業(yè)銷售C產(chǎn)品一批,公司開具的增值稅專用發(fā)票注明:價款400000元,增值稅額52000元,公司收到貨款后存入銀行。該批產(chǎn)品庫存成本為200000元。15.出售一批閑置A材料100000元,增值稅額13000元,A材料成本為80000元,收到貨款存入銀行。16.以銀行存款支付產(chǎn)品廣告費10500元。17.行政管理部門購買辦公用品200元,用支票支付。18.收到客戶支付的違約金收入30000元存入銀行。19.以銀行存款支付廠部辦公費200元。20.計算當月應交城建稅210元,教育費附加90元。
鴻遠公司12月份發(fā)生以下業(yè)務。要求:編制相關會計分錄。1.從銀行提取現(xiàn)金3000元。2.5日向甲公司銷售商品一批,開出增值稅專用發(fā)票:價款50000元,增值稅額6500元??铐椚渴盏剑?.19日,行政管理部門門購買辦公用品200元,用支票支付。4.21日,向乙企業(yè)賒購材料-批,取得了增值稅專用發(fā)票,價款20000元,增值稅額2600元,開出了面值為22600元的商業(yè)承兌匯票。材料運達企業(yè)并驗收入庫5.25日以銀行存款支付產(chǎn)品廣告費10000元。6.26日收到客戶支付的違約金收入30000元存入銀行。7.31日,當月應發(fā)工資50000元,工資費用分配匯總表列示:生產(chǎn)部門直接生產(chǎn)人員工資20000元;生產(chǎn)部門管理人員工資10000元;管理部門人員工資8000元;專設產(chǎn)品銷售機構(gòu)人員.工資12000元。8.31日,支付本月短期借款利息2000元。9.31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)品成本75000元。10.31日,計算當月應交城建稅210元,教育費附加90元。
4.倉庫發(fā)出材料,用途如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領用甲材料1000千克,乙材料500千克;生產(chǎn)B產(chǎn)品領用甲材料600千克,乙材料200千克;車間一般耗用領用甲材料100千克。材料均為本期購入,按實際成本核算。5.企業(yè)銷售A產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明的價款4500000元,增值稅稅率為13%,款項收到存入銀行。6.企業(yè)通過銀行發(fā)放職工工資685000元。7.企業(yè)分配本期職工工資,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資340000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資260000元,車間管理人員工資80000元,行政管理人員工資50000元。8.企業(yè)按各自工資額的12%計提住房公積金,按18%計提社會保險。9.企業(yè)通過銀行支付A產(chǎn)品的廣告費100000元。10.企業(yè)計提應由本期負擔的銀行臨時借款的利息5800元。11.企業(yè)計提本期固定資產(chǎn)折舊,其中車間設備折舊額23000元,行政管理部門折舊6000元。12.企業(yè)通過銀行支付本期管理部門的辦公用品費4200元。13.將本期發(fā)生的制造費用按生產(chǎn)工人工資比例分配計入A、B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。14.本期投產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工,驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際生產(chǎn)成本。15.結(jié)轉(zhuǎn)本期已銷
A公司是制造企業(yè)同時也是一般納稅人下面是該公司就月份發(fā)生的均系業(yè)務要求編制會計分錄。 5.本月生產(chǎn)A產(chǎn)品領用材料30000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領用材料20 000元,車間領用材料4000元,廠部領用3000元。 6.上述外購的材料已經(jīng)驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。 7.以銀行存款支付銷售A產(chǎn)品的廣告費4 500元。 8.以現(xiàn)金購入本月的辦公用品3000元,其中,車間領用1000元,廠部2000元。 9.計提本月固定資產(chǎn)的折舊,其中,車間15 000元,廠部5000元。 10.分配本月的工資費用25000元。其中,生產(chǎn)A產(chǎn)品工人的工資8000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人的工資7 000元,車間管理人員的工資4000元,廠部6000元。 11.按上述工資總額的14%計提職工福利費。 2112.以銀行存款支付本月的水電費6 500元,其中,車間負擔2140元,廠部4360元。 13.將本月發(fā)生的制造費用按照生產(chǎn)A、B產(chǎn)品工人的工資分配并結(jié)轉(zhuǎn)。 14.本月所產(chǎn)的A產(chǎn)品已全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)其實際成本。 15.結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售A產(chǎn)品的制造成本140 000元。
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報匯算清繳時產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務處理
老師,今年5月份匯算清繳交了500多元的所得稅稅款,現(xiàn)在申報二季度的報表 ,這筆費用放到所得稅費用里面嗎?
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請問4-6月我司應該如何申報房產(chǎn)稅?
汽車修理廠修汽車6月1開始修車,7月10才修好,收入也是7月10才拿到,,怎么記賬
*信息技術(shù)服務*精斗云軟件服務費 *訴訟代理*顧問費。這倆種費用印花稅是技術(shù)服務嗎
你好我是一個裝飾公司,室內(nèi)裝修一類的。比如給別人弄全屋定制,鋪地板,瓷磚,燈具,窗簾這些。請問這個做賬思路是什么?成本怎么核算?
自然人名下有輛車過戶給別人,開了10000的發(fā)票,我申報他名下個體戶的所得稅時,這10000的收入也帶出來了,那么,這10000元自然人名下的開票收入,需要交個人所得稅嗎?
老師,我們買的東西是問個人買的,沒有發(fā)票,我可以用公司賬戶會給他個人賬戶嗎,到時匯算調(diào)增
老師 職工福利費按已發(fā)工資計提 還是按計提的工資計提
現(xiàn)在利潤4萬,下半年不開票,那扣除60000,怎么填