您好,銷項稅額=500/1.09*0.09=41.28萬元,需要繳納的增值稅=41.28-20=21.28萬元,附加稅是增值說的12%
張先生今年三十五歲,某國企高管月工資收入為兩萬五千元,企業(yè)根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定,企業(yè)職工分別按照工資總額總額的百分之八百分之2+十百分之一,百分之八計提養(yǎng)老保險。醫(yī)療保險,失業(yè)保險和住房公積金。 試計算張先生每月由單位代扣代繳的養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險,失業(yè)保險和住房公積金各為多少?二張先生每月應(yīng)有單位代扣代繳的工資所得稅為多少?負稅為多少?三如果張先生上有父母需要贍養(yǎng),下有兩個子女教育要承擔,問張先生個人工資所得稅又為多少?賦稅減了多少?
五百萬工程票,要繳納多少稅?個稅是含稅收入算嗎?異地預繳呢?我們有210萬進項票,可抵扣稅額16萬。剩下不夠票要怎么繳納?
開給別人五百萬工程款票,要繳納多少稅?房地產(chǎn)的。有兩百萬進項票,可抵扣金額二十萬。謝謝老師。
您好老師,一個工程幾百萬,是16.5.1之后開工的,預算算工程量的時候包含了9和3的稅率,這樣合理嗎?單位是小規(guī)模納稅人,還是說需要價稅分離,算出來3的稅率再開具發(fā)票,因為按9算沒有進項發(fā)票抵扣,這樣不是多拿錢嗎?求解謝謝老師
老師,我正在做企業(yè)所得稅匯算清繳,由于暫估款發(fā)票沒有回來,打算補稅,但是我們2020年和2021年銷售收入都是一千多萬,而利潤總額只有十幾萬和二十幾萬,2022年銷售收入只有五百多萬,補稅的話,利潤總額就吃不多一百萬了,這樣可以嗎?是不是不太合理?不補稅的話又怕被查,2022年銷項發(fā)票開了五百多萬,進項專票開進來四百多萬,不補稅是不是也沒有太大問題?。空埨蠋煄臀曳治鲆幌?,謝謝!
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整