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老師,單位今年收到以前年度的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),發(fā)票日期開具的是今年的日期如何賬務(wù)處理

2021-12-30 19:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-30 19:42

同學(xué) 你好 之前應(yīng)該是只付了款 沒開票 掛了往來科目 現(xiàn)在收到了直接沖減該往來即可

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齊紅老師 解答 2021-12-30 19:43

借 銷售費(fèi)用-中標(biāo)服務(wù)費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款

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快賬用戶7560 追問 2021-12-30 19:44

沒有付款,開票的時(shí)候付的款

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快賬用戶7560 追問 2021-12-30 19:45

這個(gè)能調(diào)整以前年度損益嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-30 19:46

哦 那之前他這個(gè)有暫估入賬嗎

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快賬用戶7560 追問 2021-12-30 19:49

沒有暫估入賬

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快賬用戶7560 追問 2021-12-30 20:01

老師,以前年度沒有暫估入賬,今年直接把發(fā)票開過來付款

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齊紅老師 解答 2021-12-30 20:02

那你直接記入當(dāng)期 借 銷售費(fèi)用-中標(biāo)服務(wù)費(fèi) 貸 銀行存款

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快賬用戶7560 追問 2021-12-30 20:03

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-30 20:08

不用客氣 望給予好評(píng)

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同學(xué) 你好 之前應(yīng)該是只付了款 沒開票 掛了往來科目 現(xiàn)在收到了直接沖減該往來即可
2021-12-30
你好,先沖銷去年入賬的分錄 借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外支出 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借:管理費(fèi)用等科目,貸:相關(guān)科目
2022-02-15
你好,去年己入賬,你去年入賬的分錄是?
2022-05-11
你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在正常開票,作為補(bǔ)開票處理,之前如果作為無票收入申報(bào)過,現(xiàn)在不交稅了的
2020-09-23
你好,去年是怎樣入賬的呢?分錄是怎樣寫的?
2024-02-27
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