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轉出未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1280 貸應交稅費未交增值稅1000 應交稅費應交增值稅減免稅款280

2021-12-30 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-30 16:32

你好; 你具體業(yè)務是什么

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快賬用戶2655 追問 2021-12-30 16:36

就是這個憑證,因為本月有技術維護費用,不知道轉出的增值稅是實交的還是沒有減去280元的技術維護費的數(shù)

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快賬用戶2655 追問 2021-12-30 16:38

還是這么做 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅10000 貸應交稅費未交增值稅1000 這是實交的數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:47

你好;? ? ?你結轉下 :借?應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 280 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 280? ;? 你的銷項稅都結轉到轉出未交增值稅了沒有? ?; 你說說你銷項稅是1280 嗎?

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快賬用戶2655 追問 2021-12-30 16:47

還有280的余額

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:52

?你好;? ? ?你看看 匯總來做的話就是:? 把銷項稅 結轉到轉出未交增值稅;然后在做一筆 : 借應交增值稅轉出未交增值稅1280 貸應交稅費未交增值稅1000 應交稅費應交增值稅減免稅款280? ? 次月繳納? ?你是繳納1000元增值稅嘛? ?

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快賬用戶2655 追問 2021-12-30 16:59

是的,是實繳數(shù)為1000

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齊紅老師 解答 2021-12-30 17:06

?那就按照我上面寫的結轉就行了。??

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你好; 你具體業(yè)務是什么
2021-12-30
同學你好,是可以的;;;
2022-01-03
你好,你是銷項稅額10進項5減免稅2嗎?這些數(shù)據(jù)嗎
2022-01-03
你好; 你現(xiàn)在把你銷項稅和進項稅 多少發(fā)來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規(guī)模納稅人,抵減時: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用
2021-04-27
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