如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,需要對(duì)方上傳紅字信息表,你們才能紅字沖銷,如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣,你們可以自行上傳紅字信息表,然后 開(kāi)紅字發(fā)票。
開(kāi)給客戶的增值稅專用發(fā)票,超過(guò)了360天還沒(méi)給客戶,現(xiàn)在客戶說(shuō)這票已經(jīng)不能抵扣了,請(qǐng)問(wèn)這張票能紅沖嗎?
老師 您好 我想請(qǐng)問(wèn)下7月份給客戶開(kāi)的增值稅專用發(fā)票 客戶說(shuō)不要了 然后我這邊打算做紅沖 紅字信息表已經(jīng)填好了 也導(dǎo)出來(lái)了 但沒(méi)有上傳 這時(shí)客戶又說(shuō)這張票又不退回來(lái)了 那這張票還能抵扣嗎 我這邊填的紅字信息表要取消嗎
老師,去年我公司給客戶開(kāi)了三張專用發(fā)票,已經(jīng)給客戶了,現(xiàn)在收不回來(lái)款了,我老板說(shuō)叫我紅沖這三張發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)能紅沖嗎
老師我們2020年底開(kāi)一張專票給客戶,客戶現(xiàn)在說(shuō)那張票沒(méi)有用,我們是現(xiàn)在沖紅這張發(fā)票啊,怎么做
我司前幾個(gè)月開(kāi)了張專用發(fā)票給客戶,現(xiàn)在客戶告知這張發(fā)票要做廢紅沖,對(duì)方稱未認(rèn)證未抵扣。叫重新開(kāi)給另一家公司,請(qǐng)問(wèn)由我司跨月紅沖,收回原票,這中間有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
第412題,第1問(wèn): 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫(xiě)的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬(wàn)建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤(rùn)表中的投資收益金額計(jì)入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說(shuō)賬面上有800萬(wàn)的存貨,是歷史遺留問(wèn)題,什么是歷史遺留問(wèn)題
407題答案A錯(cuò)在哪里了
如何勸說(shuō)老板不能做研發(fā)支出項(xiàng)目的說(shuō)辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過(guò)來(lái)了 ,這個(gè)發(fā)票放到憑證哪里 還是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么處理 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 什么?
非營(yíng)利組織的一般納稅人增值稅享受免稅嗎
老師請(qǐng)問(wèn)民非企業(yè)專用存款賬戶的錢經(jīng)教育局審批(申請(qǐng)的是工資、身材、水電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi))通過(guò)后,銀行劃轉(zhuǎn)到基本戶后能不能用于其他的項(xiàng)目,比如房租?
那我還要問(wèn)一下對(duì)方有沒(méi)有認(rèn)證嗎?
而且還是跨年的,不用對(duì)方寄回發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)吧
是的,可以問(wèn)一下有沒(méi)有認(rèn)證,不需要退回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)
自己是查不到對(duì)方有沒(méi)有認(rèn)證的是嗎?
這個(gè)一般查不到,要問(wèn)一下對(duì)方財(cái)務(wù)