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老師我們2020年底開一張專票給客戶,客戶現(xiàn)在說那張票沒有用,我們是現(xiàn)在沖紅這張發(fā)票啊,怎么做

2022-05-27 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-27 10:36

您好 請問發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)退給您單位了嗎

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快賬用戶7947 追問 2022-05-27 10:38

沒有 老師 現(xiàn)在是不是要他把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退我們

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齊紅老師 解答 2022-05-27 10:38

是的?要他把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退回來

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快賬用戶7947 追問 2022-05-27 10:41

拿回來沖紅嗎 專票和普票沖紅一樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-27 10:43

拿回來沖紅 進入開票系統(tǒng)申請開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過后 開具紅字發(fā)票

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快賬用戶7947 追問 2022-05-27 10:45

對方抵扣了呢!

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快賬用戶7947 追問 2022-05-27 10:45

審核就不能通過的對不

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齊紅老師 解答 2022-05-27 10:49

對方抵扣了 審核就不能通過的 對的

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快賬用戶7947 追問 2022-05-27 10:52

拿回來我們怎么賬務處理

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齊紅老師 解答 2022-05-27 11:00

請問匯算清繳做了沒有 單位用什么會計準則

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快賬用戶7947 追問 2022-05-27 11:16

匯算清繳做了,用的是小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2022-05-27 11:19

借 應收賬款 借方紅字 貸 主營業(yè)務收入 貸方紅字 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字 對應結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本也要紅沖

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快賬用戶7947 追問 2022-05-27 11:28

沖紅的發(fā)票還要給客戶嗎?

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快賬用戶7947 追問 2022-05-27 11:31

如果對方抵扣了呢,又該怎么弄

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齊紅老師 解答 2022-05-27 12:05

沖紅的發(fā)票不要給客戶 對方抵扣了 購買方開具紅字發(fā)票信息表 然后銷售方開具紅字發(fā)票

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