你好; 電發(fā)出來 核算 計(jì)入庫存商品去。 到時(shí)銷售 計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 去
請問老師,一個(gè)平臺比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應(yīng)商提供貨源給我們的,后面我們給供應(yīng)商結(jié)算貨款的時(shí)候是直接從1688這個(gè)平臺轉(zhuǎn)錢給到供應(yīng)商的賬戶上(也有個(gè)人私賬),這個(gè)相當(dāng)于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對方給我們開發(fā)票,對方不開發(fā)票給我們,這個(gè)稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢???
公司股東在廠房上面自己安裝了分布式太陽能發(fā)電設(shè)備,一部分電賣給公司用,剩余的賣給供電公司,請問這賬務(wù)怎么處理
老師你好,請問公司裝了太陽能分布式發(fā)電站,發(fā)電一部分自用,一部分賣給供電局,請問這賬務(wù)具體怎么處理
各位老師,大家早上好,我們公司是三個(gè)股東,其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進(jìn)來了,然后又通過我們公司銷售出去,款項(xiàng)進(jìn)了公司公戶,然后我們對人家開了銷售發(fā)票,我們公司也是準(zhǔn)備生產(chǎn)布料,但是還沒有開始生產(chǎn)呢,然后,股東投進(jìn)來的這些布料為實(shí)收資本,款項(xiàng)進(jìn)了公司戶,還給購買方開了銷售發(fā)票,現(xiàn)在我怎么做賬務(wù)處理,才能體理,實(shí)收資本,銀行存款,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,這一塊,這些賬務(wù)處理,我銜接不上去了,請各位老師指點(diǎn)一下,把賬務(wù)處理的分錄給我詳解一下,謝謝
老師:請問一下,我們是工業(yè)企業(yè),然后,自已通過融資租賃的方式進(jìn)行了光伏項(xiàng)目的建設(shè) ?,F(xiàn)在產(chǎn)生的電,主要是供自己,剩余多的就賣給國家電網(wǎng)?請問一下,這部分自己用的電費(fèi),我如何做賬?另外賣給國家電網(wǎng)的又是不是要做其他業(yè)務(wù)收入,這個(gè)賬務(wù)處理是怎么樣的?
老師,出口貨物需要繳納增值稅。開票稅率都是0,那我這邊報(bào)稅收入是不是要把銷項(xiàng)稅額減出來申報(bào)。還是說就按應(yīng)收賬款是50萬,我就按50萬申報(bào)收入繳納增值稅。
老師上個(gè)月辦理的小規(guī)模公司,沒有財(cái)務(wù)報(bào)表,不能申報(bào)所得稅,應(yīng)該怎樣處理
小規(guī)模納稅人季度10萬含稅收入,開票稅率一個(gè)點(diǎn),申報(bào)增值稅免稅額是3個(gè)點(diǎn),請問如何編制會計(jì)分錄
增值稅中視同銷售行為有哪些?
公司采購中央空調(diào)總貨款66萬,付了45萬。發(fā)票回來了54945元。設(shè)備已在使用中,賬怎么做 ?
已知:一個(gè)月補(bǔ)貼1000元,從6月10號開始執(zhí)行, 小明6月應(yīng)出勤156小時(shí)(10號前應(yīng)出勤48小時(shí),10號以及到月底應(yīng)出勤08小時(shí)),實(shí)際出勤79.85小時(shí)(其中10號前實(shí)際出勤37.88小時(shí),10號及以后實(shí)際上播41.97小時(shí)),問小明6月補(bǔ)貼應(yīng)該能拿多少錢
老板新建廠,想給預(yù)測下新產(chǎn)品年利潤,需要怎么做?
殘保金是什么?怎么申報(bào)?什么時(shí)候交,怎么可以不交
一家公司既是客戶又是供應(yīng)商,會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
銷售固定資產(chǎn)開具了發(fā)票是做固定資產(chǎn)清理還是營業(yè)收入?
那公司這塊用電怎么處理
你好; 自己用做 ; 借管理費(fèi)用貸庫存商品?
沒有發(fā)票可以進(jìn)費(fèi)用?還有這成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好; 計(jì)入費(fèi)用 到時(shí)你們自己做領(lǐng)用單 哈 ; 匯算調(diào)整?
也就是這塊費(fèi)用在匯算時(shí)要調(diào)整出來,不得在所得稅前扣除
?你好; 是的。 這個(gè)沒有合理的發(fā)票的??