最后需要繳納增值稅是2.3萬
你好老師,想問一下一般納稅人,這個月只有兩張銷項發(fā)票,一張稅額124.75一張沖紅的-1111.75,銷項稅額最后是負數(shù)需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎
我們是建筑企業(yè),9%稅率的一般計稅項目發(fā)票紅沖了一張,稅額負數(shù)10萬元。然后本期簡易計稅稅率3%要繳納15萬的稅款,所以可以不可以只交5萬元呢?
某生產(chǎn)性服務業(yè)一般納稅人,適用加計抵減政策。2019年6月,一般計稅項目銷項稅額為120萬元,進項稅額100萬元,上期留抵稅額10萬元,上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計抵減額余額5萬元;簡易計稅項目銷售額100萬元(不含稅價),征收率3%。此外無其他涉稅事項。該納稅人當期應如何計算繳納增值稅呢?
某生產(chǎn)性服務業(yè)一般納稅人,適用加計抵減政策。2019年6月,一般計稅項目銷項稅額為120萬元,進項稅額100萬元,上期留抵稅額10萬元,上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計抵減額余額5萬元;簡易計稅項目銷售額100萬元(不含稅價),征收率3%。此外無其他涉稅事項。該納稅人當期應如何計算繳納增值稅呢?
一般人開票簡易征收3萬銷賬稅額,又紅沖一張上月九個點的7000負數(shù)銷項稅額,最后需要繳納增值稅是3萬呢?還是2.3萬呢?
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎