你好不可以的,需要去稅務(wù)局那邊繳納。
我們是建筑企業(yè),9%稅率的一般計稅項(xiàng)目發(fā)票紅沖了一張,稅額負(fù)數(shù)10萬元。然后本期簡易計稅稅率3%要繳納15萬的稅款,所以可以不可以只交5萬元呢?
甲公司一般納稅人2021年5月1日與客戶簽訂了一項(xiàng)工期為2年的建筑施工合同,合同總額4000萬元,預(yù)計人工成本720萬,預(yù)計材料成本2380萬,另外合同約定甲方提供材料50萬元。(本題目中所有材料成本都為增值稅專用發(fā)票含稅金額,稅率13%,人工為普通發(fā)票含稅金額)(1)請問企業(yè)是否可以選擇簡易計稅?如可以,進(jìn)行簡易計稅和一般計稅的納稅籌劃,不可以請說明原因。(2)請根據(jù)聯(lián)合實(shí)際情況如何減少企業(yè)增值稅稅負(fù)。
老師您好,我們是一家一般納稅人的建筑公司,向甲方開具工程款發(fā)票不含稅金額100萬元,稅額3萬元,加稅合計金額是103萬元,是簡易計稅的,請問老師我在項(xiàng)目所在地預(yù)交的增值稅付加稅,企業(yè)所得稅,個稅怎么做分錄
各位老師們請教一個問題:我們是建筑行業(yè),主要是勞務(wù)幾乎都是簡易計稅項(xiàng)目3個點(diǎn),少部分一般計稅項(xiàng)目,我一般計稅項(xiàng)目購買材料的時候都是要普票可以嗎?繳納稅款我全額繳納增值稅,但是我簡易計稅分包遞減的時候就遞減多一點(diǎn),整體保存一個稅負(fù)率可以嗎?
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
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又遇到你啦郭老師 好喜歡你。是的,我自己填報最后會顯示期末留抵10萬元 不讓抵,去稅廳申報可以抵掉10萬,只交5萬元嗎?
可以的,你需要申請退稅退回來,然后再直接抵扣,可以提前問一下大廳那邊能給你操作吧,他有些事不愿意給你操作,不想給你退稅,他就讓你留著以后抵扣。
好的 老師。唯一的辦法就是大廳先退稅再抵扣簡易計稅的增值稅嗎?申請退稅要專管員審批嗎?
不用 去大廳就可以的 你直接去那邊申報 然后申請退回
好的,謝謝啦老師。明天我去大廳看看她們愿不愿意。
好的 不行再說 你這個稅款太大,
實(shí)際是4萬多呢 老師,因?yàn)槭桥e例子所以用直觀點(diǎn)的數(shù)字。
那也不少了 也算多的了