增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄需要分為兩種情況: 1、月底存在應(yīng)交未交的增值稅 企業(yè)在月底的時(shí)候,把應(yīng)交未交的增值稅由應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅科目。會(huì)計(jì)分錄為,借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目。 舉例說(shuō)明: 虎說(shuō)財(cái)稅公司在2021年6月份,增值稅的銷項(xiàng)稅額是150000,進(jìn)項(xiàng)稅額是100000。月底的時(shí)候,存在應(yīng)交未交的增值稅50000?;⒄f(shuō)財(cái)稅公司月底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50000 2、月底存在多交的增值稅 企業(yè)在月底的時(shí)候,把多交的增值稅由應(yīng)交增值稅科目轉(zhuǎn)入未交增值稅科目。會(huì)計(jì)分錄為:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
老師,年底科目余額表 應(yīng)交稅金借方:47699.74,明細(xì)是銷項(xiàng)稅14176.53,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出89.43,進(jìn)項(xiàng)稅61405.7,減免稅560,年底需要做什么分錄嗎?
老師問(wèn)下 每年在年底 全年的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 減免稅都要結(jié)轉(zhuǎn) 差額是不是都進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 的借方或貸方 對(duì)嗎
老師,我年末的減免稅科目借方余額560, 借:營(yíng)業(yè)外收入560 貸:減免稅 560 然后,明細(xì)賬的增值稅,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅余額都平了,上面的分錄可以這樣寫嗎
老師,年末應(yīng)交稅費(fèi)科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄???我這里顯示:進(jìn)項(xiàng)余額借方,銷項(xiàng)余額貸方,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額貸方,未交增值稅余額借方
老師你好,現(xiàn)在是12月份也就是年底啦,銷項(xiàng)稅一年是317萬(wàn)在貸方,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出93萬(wàn)在貸方,進(jìn)項(xiàng)稅是321萬(wàn)在借方,減免稅款是560元在借方就是航天信息維護(hù)費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅79萬(wàn)在借方,老師12月份稅沒(méi)交呢,請(qǐng)問(wèn)老師年底啦,為了把它們余額借方,分錄怎么寫?急急急急
老師您好 我公司是提供母線安裝業(yè)務(wù)的小公司 現(xiàn)在泰國(guó)公司邀請(qǐng)我們?nèi)ヌ﹪?guó)進(jìn)行短期的安裝服務(wù) 我公司可以直接以中國(guó)公司 去泰國(guó)提供安裝服務(wù)嗎?然后又泰國(guó)公司在支付款項(xiàng)的時(shí)候 在泰國(guó)稅務(wù)局代扣代繳支付的款項(xiàng)所需繳納的稅金?
如果海外售賣股權(quán)的收入,帶回國(guó)內(nèi),需要交付多少的稅額?
老師,收到勞務(wù)報(bào)酬,對(duì)方單位需要我們提供勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,這個(gè)是直接去稅務(wù)局大廳開具勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票么,那個(gè)稅是我自己匯算清繳的時(shí)候申報(bào)就可以了么?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)2025年9月份開溫州項(xiàng)目的工程發(fā)票預(yù)繳稅費(fèi)時(shí),稅款所屬期因沒(méi)有選擇,默認(rèn)是2025年8月l日一8月31日,這樣要怎么樣處理?正確稅款所屬期是9月1日一9月30日的。
老師,超市的拿走的購(gòu)物卡沒(méi)給錢怎么入賬
亞馬遜平臺(tái)做出口退稅,通過(guò)連連萬(wàn)里匯回款,關(guān)于涉外收入申報(bào)單要怎么才能拿到呢
在非洲接了一個(gè)業(yè)務(wù),對(duì)方公司是非洲肯尼亞的公司,跟我中國(guó)的一個(gè)公司,一般納稅人單位簽約,然后有肯尼亞的貨幣“肯尼亞先令”支付給我,我想咨詢幾件事情: 1、肯尼亞的公司如何直接對(duì)公支付給我? 2、對(duì)公支付給我,到我公司賬上,我要承擔(dān)多少稅金、手續(xù)費(fèi)等多少?
非會(huì)計(jì)專業(yè)。做過(guò)出納 是先學(xué)實(shí)操還是先考中級(jí)
老師,我們是建筑安裝公司,關(guān)于本月收入成本的匹配,成本大于收入可以嗎?
企業(yè)所得稅需要提供2024.1月-2025.8月的在哪里可以拉數(shù)據(jù)
老師,不是特別理解,可以麻煩老師幫我把我這個(gè)分錄明細(xì)寫下嗎,存在減免稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
減免稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不用結(jié)轉(zhuǎn)的