同學(xué)你好 成本對不上你要調(diào)增嗎

工程款100萬,罰款10萬,實收90萬。 收到工程款時, 借 銀行存款 90 其他應(yīng)收款~開發(fā)商10 貸 主營業(yè)務(wù)收入 100 (成本結(jié)轉(zhuǎn)省略) 總承包再下發(fā)給分包工程款時 借 工程成本60 貸 應(yīng)付賬款-1分包 60 實發(fā) 借 應(yīng)付賬款~1分包 60 貸 銀行存款 50 其他應(yīng)收~1分包 10 不知道要不要做營業(yè)外支出, 這個分錄是否正確
某工程項目分包商因施工問題罰款1000元,在分包商的應(yīng)付賬款中扣除(分包商總額掛應(yīng)付賬款),罰款計入營業(yè)外收入,現(xiàn),1000元從總分包額扣除,但是賬表成本對應(yīng)不上,怎么做分錄
老師:我是小規(guī)模企業(yè)總包:借:應(yīng)收賬款84353.91,貸:工程結(jié)算81897,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2456.91。分包(普通發(fā)票直接按含稅金額入帳):借:工程施工-合同成本-分包25000成本,貸:應(yīng)付賬款25000。扣除分包款后計算的稅額:如果按借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(84353.91-25000)/1.03*0.03=1728.75,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1728.75。但是這種情況就是會出現(xiàn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的貸方余額,即:2456.91-1728.75=728.16。這個728.16余額怎么處理?需要做什么賬務(wù)處理
老師:我是小規(guī)模企業(yè)總包:借:應(yīng)收賬款84353.91,貸:工程結(jié)算81897,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2456.91。分包(普通發(fā)票直接按含稅金額入帳):借:工程施工-合同成本-分包25000成本,貸:應(yīng)付賬款25000??鄢职詈笥嬎愕亩愵~:如果按借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(84353.91-25000)/1.03*0.03=1728.75,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1728.75。但是這種情況就是會出現(xiàn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的貸方余額,即:2456.91-1728.75=728.16。這個728.16余額怎么處理?需要做什么賬務(wù)處理
1.12月24日,以銀行存款支付女包廣告費30000元。2.12月31日,分配本月應(yīng)付工資。即按照工資用途分別計入有關(guān)賬戶,應(yīng)付工資60000元,女包生產(chǎn)工人工資30000元,男包生產(chǎn)工人工資20000元,車間技術(shù)人員工資6000元,管理人員工資4000元。3.12月31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊6400元,其中車間固定資產(chǎn)折舊5400元,廠部固定資產(chǎn)折舊1000元4.12月31日,分配本月發(fā)生的制造費用(按照生產(chǎn)工人工資比例分配)5.12月31日,女包1000件全部制造完,并已驗收入庫,男包尚未完工。6.12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售女包的實際成本32100元。7.12月31日,應(yīng)付惠達公司28200元,因惠達公司違約,應(yīng)付款轉(zhuǎn)為罰款收入。8.12月31日,支付合同違約金2000元,以銀行存款支付。8.12月31日,將本月收入、費用類賬戶余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。(25)12月31日,按企業(yè)全年實現(xiàn)利潤總額25%計提會計分錄怎么做老師
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
已經(jīng)做了 借:應(yīng)付賬款_分包商 1000 貸:營業(yè)外收入_罰款1000 表上成本比賬上成本少1000元,想把賬上的調(diào)成和表上一樣的金額
同學(xué)你好 那你直接調(diào)整就行了 反正都要交稅
分錄怎么做呢,突然不會了
先不考慮繳稅的問題,就是想把這個主營成本調(diào)平
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品