您好,按照票面含稅金額做賬
老師 請(qǐng)問(wèn)公司的租金每個(gè)月付款里面包含公攤費(fèi)用,但是發(fā)票只有租金和物業(yè)管理費(fèi),那我的銀行付款金額和發(fā)票上的金額對(duì)不上,那公攤費(fèi)用如何入賬呢
請(qǐng)問(wèn)餐費(fèi) 費(fèi)用報(bào)銷單上是821,餐費(fèi)普票上不含稅金額是821 含稅金額大于821那請(qǐng)問(wèn)我業(yè)務(wù)招待費(fèi)入賬金額應(yīng)該是多少?
請(qǐng)問(wèn)老師,供貨商免費(fèi)送的庫(kù)存商品,給我們開了增值稅專用發(fā)票,我應(yīng)該按照含稅金額入賬還是不含稅金額入賬,謝謝
老師,你好!我們主營(yíng)線下上課的公司,學(xué)員的報(bào)名費(fèi)里有單獨(dú)收餐費(fèi)的,我做收入的時(shí)候沒(méi)有單獨(dú)分開的,一起做了課程上課收入,線下去上課發(fā)生了酒店的場(chǎng)地租賃費(fèi)、用餐費(fèi)(對(duì)方發(fā)票開:會(huì)務(wù)費(fèi)“, 用餐費(fèi)開的是”餐費(fèi)“)這餐費(fèi)的金額還挺大的,我能一起做”主營(yíng)業(yè)務(wù)成本“嗎?,這種餐費(fèi)也不算業(yè)務(wù)招待吧
老師,請(qǐng)問(wèn)我司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是93887.12,營(yíng)業(yè)收入為0,那我司的稅前扣除的稅收金額應(yīng)填多少呢
給境外客戶開了6%稅率服務(wù)費(fèi)發(fā)票了,如果進(jìn)填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,是不是申報(bào)增值稅時(shí)填在免稅收入行次,從正常收入里減去
商貿(mào)企業(yè),購(gòu)買了一批商品,不同種類,其中有一個(gè)是價(jià)值為0買進(jìn),又價(jià)值為0賣出,該怎么處理呢
認(rèn)定為科技型中小企業(yè)需要滿足什么條件
老個(gè)體戶從現(xiàn)在開始建的賬以前的不管,有發(fā)票就掛應(yīng)收賬款,如果應(yīng)收賬款出負(fù)數(shù)了怎辦,可能是建賬之前打的款,怎么處理
老個(gè)體戶從現(xiàn)在開始建的賬以前的不管,有發(fā)票就掛應(yīng)收賬款,如果應(yīng)收賬款出負(fù)數(shù)了怎辦,可能是建賬之前打的款,怎么處理
老師早上好,我想咨詢下如何解決供應(yīng)商對(duì)賬,付款,開發(fā)票的事情,流程怎么比較好,目前的情況就是有些已經(jīng)付款了,沒(méi)有開來(lái)發(fā)票,目前是手工臺(tái)賬,新上了E10系統(tǒng)
銀行承兌匯票,到期了是上一手的人給我付款,還是出票人承兌行給我付
老師,我們公司即將進(jìn)行公司分立,具體我應(yīng)該怎么操作
老師,想問(wèn)一下企業(yè)給別人代加工,開發(fā)票出去用哪個(gè)大類啊?
您好老師,我想問(wèn)一下我們是一般納稅人,最近想從一家供應(yīng)商購(gòu)買原材料,但是對(duì)方不提供發(fā)票,這種情況有什么好的辦法?可以我們成立一個(gè)個(gè)體戶,用個(gè)體戶購(gòu)買嗎?