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老個體戶從現(xiàn)在開始建的賬以前的不管,有發(fā)票就掛應收賬款,如果應收賬款出負數(shù)了怎辦,可能是建賬之前打的款,怎么處理

2025-08-29 08:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-29 08:21

你好這種如果確定是之前的,外賬當現(xiàn)金處理。

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快賬用戶2735 追問 2025-08-29 08:27

老師怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2025-08-29 08:27

你好,你借現(xiàn)金,貸應收賬款就可以了,金額寫正數(shù)。

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齊紅老師 解答 2025-08-29 08:28

把這個應收賬款做平。

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快賬用戶2735 追問 2025-08-29 08:31

應收賬款是負數(shù)不是正數(shù)

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快賬用戶2735 追問 2025-08-29 08:31

科目余額表在貸方

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齊紅老師 解答 2025-08-29 08:32

你好,你應收賬款是借方負數(shù)還是貸方負數(shù)

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快賬用戶2735 追問 2025-08-29 08:36

余額的數(shù)字是正數(shù),但是這個正數(shù)在貸方的欄次里

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齊紅老師 解答 2025-08-29 08:39

你好,那你就借應收賬款,貸現(xiàn)金。

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快賬用戶2735 追問 2025-08-29 08:41

,老師這個一直到注銷時候在調(diào)可以嗎,平時都是這么來回掛賬記不清往來太多了

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齊紅老師 解答 2025-08-29 08:42

你好,可以的,可以這樣操作。

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你好,同學 負數(shù)調(diào)整到以前年度損益調(diào)整
2025-08-29
你好這種如果確定是之前的,外賬當現(xiàn)金處理。
2025-08-29
那你之前做了收入嗎?你申報了銷售額沒有?
2025-08-29
你好,以前發(fā)生的業(yè)務咱就不要做到賬上了,咱從現(xiàn)在這個季度開始就行。以前收到的錢也不要體現(xiàn)在賬戶上了,要不然是不會屏障的。
2022-10-09
您好,若不能分清楚,不建議您的處理
2021-04-13
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