你好新企業(yè)期初是0,然后按照發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師,我現(xiàn)在是新建立的賬套,填期初數(shù)據(jù),銀行存款有余額,其他應(yīng)收有余額,應(yīng)付賬款有余額,這三項(xiàng)都錄進(jìn)去了,試算不平衡怎么調(diào)?
為什么我沒(méi)有期初余額,之前建賬時(shí)有些啊,設(shè)置期初余額時(shí),累計(jì)自動(dòng)出現(xiàn),刪也刪不了我就把累計(jì)也寫(xiě)上去了,為了試算平衡,跟寫(xiě)期初填的一樣,后面開(kāi)始做賬后就資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有期初余額,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版
個(gè)體戶之前是核定的沒(méi)做過(guò)賬,現(xiàn)在10月變成查賬征收了要做賬了,銀行存款科目初始化數(shù)據(jù)是不是填9月期末余額,金金蝶初始化累計(jì)借方余額 累計(jì)貸方余額 期初余額怎么填寫(xiě)呀 我把從開(kāi)始到現(xiàn)在的銀行對(duì)賬單都打印了。怎么填呢
我是個(gè)體戶,之前都是核定征收沒(méi)有賬,現(xiàn)在想做賬,但是只有銀行余額,5萬(wàn),應(yīng)收賬款20萬(wàn),我金蝶建賬初始余額不平衡怎么做
老師咨詢一下,一個(gè)個(gè)體戶,之前都是核定征收的,今年4月開(kāi)始稅務(wù)局讓變更為查賬征收,之前都沒(méi)有建賬做賬,現(xiàn)在從4月開(kāi)始建賬,那么銀行賬有余額還有之前往來(lái)款,我4月該怎么建賬?[微笑]
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
你好老師,投資款怎么做會(huì)計(jì)分錄
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
您是新的企業(yè)還是以前的老企業(yè)沒(méi)有建站?
都說(shuō)了以前是定期定額沒(méi)有做賬的。
那您需要盤(pán)點(diǎn)出來(lái)資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益的金額,然后錄入期初,要是差額有差額就錄入到未分配利潤(rùn)就可以了。
銀行余額有50幾萬(wàn),庫(kù)存商品有50幾萬(wàn)。負(fù)責(zé)所有者權(quán)益沒(méi)有余額,這樣怎么設(shè)置試算才能平衡?未分配利潤(rùn)應(yīng)該弄不了太多金額,
因?yàn)槿绻捶峙浣痤~太大可能會(huì)引起稅局注意,因?yàn)閭€(gè)體戶去年11月份才開(kāi)業(yè)的。
你好,您沒(méi)有其他數(shù)據(jù),就把你已知的數(shù)據(jù)錄入,然后不平的差額就錄入,未分配利潤(rùn)。
因?yàn)槟銢](méi)有其他數(shù)據(jù)了,就只能是這樣處理。
但是未分配利潤(rùn)金額太大了。會(huì)引起稅局的注意。
可否計(jì)入到實(shí)收資本里。這樣符合個(gè)體戶的企業(yè)性質(zhì)嗎?
你好 收到投資款記這里對(duì)??
不是投資款哦
沒(méi)有投資款是不能計(jì)入實(shí)收資本的。這個(gè)咱需要正確填寫(xiě)相關(guān)數(shù)據(jù)。
你要是沒(méi)有其他數(shù)據(jù)了,然后差異的數(shù)據(jù)就是填寫(xiě)到位,分配利潤(rùn)就行了,沒(méi)有其他的好辦法。