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從4月開(kāi)始建賬的查賬征收的個(gè)體戶,建賬初始余額怎么設(shè)置,因?yàn)闆](méi)有應(yīng)付款應(yīng)收款的。那銀行余額是要輸進(jìn)去,但是這樣初始余額試算就不平衡了。以前是定額定期的,沒(méi)有做賬。

2023-06-26 13:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-26 14:01

你好新企業(yè)期初是0,然后按照發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

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齊紅老師 解答 2023-06-26 14:01

您是新的企業(yè)還是以前的老企業(yè)沒(méi)有建站?

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快賬用戶1264 追問(wèn) 2023-06-26 14:03

都說(shuō)了以前是定期定額沒(méi)有做賬的。

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齊紅老師 解答 2023-06-26 14:10

那您需要盤(pán)點(diǎn)出來(lái)資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益的金額,然后錄入期初,要是差額有差額就錄入到未分配利潤(rùn)就可以了。

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快賬用戶1264 追問(wèn) 2023-06-26 17:07

銀行余額有50幾萬(wàn),庫(kù)存商品有50幾萬(wàn)。負(fù)責(zé)所有者權(quán)益沒(méi)有余額,這樣怎么設(shè)置試算才能平衡?未分配利潤(rùn)應(yīng)該弄不了太多金額,

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快賬用戶1264 追問(wèn) 2023-06-26 17:08

因?yàn)槿绻捶峙浣痤~太大可能會(huì)引起稅局注意,因?yàn)閭€(gè)體戶去年11月份才開(kāi)業(yè)的。

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齊紅老師 解答 2023-06-26 17:15

你好,您沒(méi)有其他數(shù)據(jù),就把你已知的數(shù)據(jù)錄入,然后不平的差額就錄入,未分配利潤(rùn)。

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齊紅老師 解答 2023-06-26 17:16

因?yàn)槟銢](méi)有其他數(shù)據(jù)了,就只能是這樣處理。

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快賬用戶1264 追問(wèn) 2023-06-26 17:18

但是未分配利潤(rùn)金額太大了。會(huì)引起稅局的注意。

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快賬用戶1264 追問(wèn) 2023-06-26 17:19

可否計(jì)入到實(shí)收資本里。這樣符合個(gè)體戶的企業(yè)性質(zhì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-26 17:23

你好 收到投資款記這里對(duì)??

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快賬用戶1264 追問(wèn) 2023-06-26 18:05

不是投資款哦

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齊紅老師 解答 2023-06-26 18:07

沒(méi)有投資款是不能計(jì)入實(shí)收資本的。這個(gè)咱需要正確填寫(xiě)相關(guān)數(shù)據(jù)。

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齊紅老師 解答 2023-06-26 18:07

你要是沒(méi)有其他數(shù)據(jù)了,然后差異的數(shù)據(jù)就是填寫(xiě)到位,分配利潤(rùn)就行了,沒(méi)有其他的好辦法。

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你好新企業(yè)期初是0,然后按照發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
2023-06-26
您好,那您期初是有報(bào)表?
2023-06-26
同學(xué)你好 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡
2023-01-17
你好,銀行庫(kù)存現(xiàn)金往來(lái)科目,存貨、固定資產(chǎn)、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)等。
2023-06-26
同學(xué)你好 你建賬的時(shí)候沒(méi)有錄入期初數(shù)嗎
2020-10-06
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