同學(xué)你好 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡
個(gè)體戶之前是核定的沒做過賬,現(xiàn)在10月變成查賬征收了要做賬了,銀行存款科目初始化數(shù)據(jù)是不是填9月期末余額,金金蝶初始化累計(jì)借方余額 累計(jì)貸方余額 期初余額怎么填寫呀 我把從開始到現(xiàn)在的銀行對(duì)賬單都打印了。怎么填呢
剛?cè)胍粋€(gè)公司,之前沒有建賬。我來(lái)這公司后老板要求中途建賬。 期初銀行余額100000元 應(yīng)收賬款300000元 其他應(yīng)收款40000元 只有資產(chǎn)期初余額44萬(wàn)。借貸不平衡。請(qǐng)問該怎么平。從貸方哪里填寫44萬(wàn)
我是個(gè)體戶,之前都是核定征收沒有賬,現(xiàn)在想做賬,但是只有銀行余額,5萬(wàn),應(yīng)收賬款20萬(wàn),我金蝶建賬初始余額不平衡怎么做
老師咨詢一下,一個(gè)個(gè)體戶,之前都是核定征收的,今年4月開始稅務(wù)局讓變更為查賬征收,之前都沒有建賬做賬,現(xiàn)在從4月開始建賬,那么銀行賬有余額還有之前往來(lái)款,我4月該怎么建賬?[微笑]
個(gè)體戶4月份之前都是定期定額,沒有做賬,4月份以后是查賬征收,要建賬了,那么建賬的初始數(shù)據(jù)要怎么填呢?特別是銀行存款,現(xiàn)金這些。
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個(gè)體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會(huì)開出發(fā)票,但沒有一張進(jìn)項(xiàng)票,工人的工資開支很大也是成本,每個(gè)季度下來(lái)基本也沒什么利潤(rùn),導(dǎo)致報(bào)個(gè)稅時(shí)會(huì)提示,
@董孝彬老師在線嗎?
沒看懂計(jì)算公式,麻煩再講解一下
老師,企業(yè)一般納稅人,沒有進(jìn)項(xiàng)票,可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老板說(shuō)沒票財(cái)務(wù)應(yīng)該幫處理怎么回復(fù)
那如果應(yīng)收賬款還回來(lái)!未分配利潤(rùn)里需不需要繳納個(gè)稅呢!
同學(xué)你好 這個(gè)是有利潤(rùn)就交
我現(xiàn)在銀行存款余額52193.45 應(yīng)收賬款387138.1 我把兩個(gè)數(shù)之和439331.55全部放在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)做賬就可以是嗎! 利潤(rùn)不是說(shuō)在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里就都要交是嗎
對(duì)的 這個(gè)就是看利潤(rùn)的金額