你好? ?不平填寫(xiě)未分配利潤(rùn)下面
老師,我現(xiàn)在新進(jìn)的一家公司,之前一直沒(méi)有建賬。現(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司實(shí)際存在的應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計(jì)匯總數(shù)給我,我這邊錄入期初余額,試算結(jié)果不平衡,請(qǐng)問(wèn)是需要怎么調(diào)整
老師,我們公司之前沒(méi)有帳,但是已經(jīng)經(jīng)營(yíng)了好幾個(gè)月,然后我現(xiàn)在想重新建帳,所有的期初數(shù)據(jù)按照9月最后一天填寫(xiě),其中有銀行存款 備用金 應(yīng)收應(yīng)付賬款,所有填下來(lái)后貸方差了308432.21元,這個(gè)差額怎么辦?
老師,我們公司之前沒(méi)有帳,但是已經(jīng)經(jīng)營(yíng)了好幾個(gè)月,然后我現(xiàn)在想重新建帳,所有的期初數(shù)據(jù)按照9月最后一天填寫(xiě),其中有銀行存款 備用金 應(yīng)收應(yīng)付賬款,所有填下來(lái)后貸方差了308432.21元,這個(gè)差額怎么辦?
剛?cè)胍粋€(gè)公司,之前沒(méi)有建賬。我來(lái)這公司后老板要求中途建賬。 期初銀行余額100000元 應(yīng)收賬款300000元 其他應(yīng)收款40000元 只有資產(chǎn)期初余額44萬(wàn)。借貸不平衡。請(qǐng)問(wèn)該怎么平。從貸方哪里填寫(xiě)44萬(wàn)
老師,我新到了一個(gè)公司,這家公司以前沒(méi)有會(huì)計(jì),沒(méi)有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個(gè)應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺(tái)車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,張三是一個(gè)公司的40%的股東,那么,張三對(duì)該公司承擔(dān)的責(zé)任和享受的權(quán)利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費(fèi),現(xiàn)在報(bào)銷,能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒(méi)分二級(jí)科目現(xiàn)在我想分二級(jí)科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應(yīng)該怎么分
老師 您好~咨詢下,境內(nèi)居民個(gè)人,通過(guò)境外公司持股,投資海外項(xiàng)目,取得股息紅利和項(xiàng)目退出收益,一般按照什么比例交稅?會(huì)涉及哪些稅?
老師你好,我想問(wèn)下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?kù)323.53噸,本年總出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存68.46噸,盤點(diǎn)庫(kù)存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問(wèn)下長(zhǎng)期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長(zhǎng)期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬(wàn),假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問(wèn)每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報(bào)pdf
老師能在其他應(yīng)付款——個(gè)人里面填寫(xiě)44萬(wàn)嘛。意思是老板還欠老板44萬(wàn)。你說(shuō)的未分配利潤(rùn)和其他應(yīng)付款這兩種那種后期比較好做賬
可以,這個(gè)后續(xù)這個(gè)不對(duì)都沖這個(gè),實(shí)務(wù)中一般是未分配利潤(rùn),你這個(gè)其他應(yīng)付款,就和實(shí)際不符合了
好的 謝謝老師
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了