你好;? ? ?分別來做明細(xì)科目來做賬的。 比如 借主營業(yè)務(wù)收入 - 貿(mào)易業(yè)務(wù)? ?收入? ; 主營業(yè)務(wù)收入 - 房租業(yè)務(wù)收入;分別來做收入和成本 。? ? 這樣才能計(jì)算出當(dāng)個(gè)貿(mào)易業(yè)務(wù)的利潤的
建筑工程施工、建筑裝飾工程施工、園林綠化、廣告圖文設(shè)計(jì)、技術(shù)推廣、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;租賃建筑設(shè)備;出租辦公用房。請(qǐng)問老師,我們單位2019年只有出租辦公用房的其他業(yè)務(wù)收入。同時(shí)也有一部分主營業(yè)務(wù)成本,屬于前期開發(fā)階段的,沒有主營業(yè)務(wù)收入,屬于正?,F(xiàn)象吧?
老師您好,我們公司有貿(mào)易業(yè)務(wù)和房租業(yè)務(wù)兩部分。光貿(mào)易業(yè)務(wù)這部分的利潤,怎么計(jì)算呢?貿(mào)易業(yè)務(wù)收入減去成本,還要減去費(fèi)用嗎?
老師您好,本公司是一般商貿(mào)企業(yè),收到客戶房子抵債。后期如果想出租和出售,應(yīng)該怎么入賬呢?還有出租出去怎么開票呢?是我們自己可以開還是去稅務(wù)代開?
老師,您好。我司業(yè)務(wù)主要是以貿(mào)易為主,同時(shí)也是高新企業(yè)。稅務(wù)局說我們超過50%的業(yè)務(wù)屬于貿(mào)易型企業(yè),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除部不能抵扣,要讓我們轉(zhuǎn)出這部分費(fèi)用。這樣子的高新企業(yè)所需填寫的報(bào)表有沒有沖突。
老師請(qǐng)教您個(gè)問題,我們公司有生產(chǎn)制造業(yè)資質(zhì),可是實(shí)際是做貿(mào)易,我可以租用別人的一部分工廠來做生產(chǎn)嗎,稅務(wù)局那邊需要登記什么嗎
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們),請(qǐng)問一下自已購買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?代賬公司入賬的,會(huì)計(jì)分錄能不能更簡單化方便化,麻煩老師詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
生產(chǎn)制造業(yè)能用進(jìn)銷存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對(duì)方公司,對(duì)方不開票,只開收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計(jì)入營業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過來在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購買不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔(dān),假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認(rèn)在A公司還是確認(rèn)在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認(rèn)定,是認(rèn)定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過來在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個(gè)固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個(gè)在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話,那銷售收入以及采購那一塊,就不能把那個(gè)稅剔出來,那這個(gè)具體要怎么實(shí)操?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點(diǎn),我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應(yīng)商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
老師這個(gè)我知道呢,前面的會(huì)計(jì)一直沒區(qū)分做賬,都進(jìn)了主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在光計(jì)算貿(mào)易業(yè)務(wù)的利潤,我就說需要減去三個(gè)費(fèi)用和營業(yè)稅金及附加嗎
你好;? 自己去區(qū)分下。 不然你? 無法直接從賬上去算的。只能自己? ? ? 去手動(dòng)算??
老師,房租的收入和貿(mào)易的收入我分開了。我就說需要減去費(fèi)用嗎?你這不是答非所問嗎
你好 ;? ? 費(fèi)用 你們是否按照業(yè)務(wù)分別來算了。 如果沒有算的話 你就要按照比例去分?jǐn)傎M(fèi)用 來計(jì)算 不然你利潤沒法算的? ; 我沒有答非所問。 我就你問的問題在給你分析 。我一直在說 要分別核算明細(xì) 。 費(fèi)用你也得分別算 。? ?不然沒法計(jì)算的? ?