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老師你好,之前是這樣,為了利潤(rùn)少一些,做了虛的暫估入賬20萬(wàn),老師,我們是個(gè)人獨(dú)自企業(yè),到3月份匯算清繳,想把20萬(wàn)在匯算清繳時(shí)候做納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)老師,如果做了納稅調(diào)增分錄怎么寫(xiě)?急急

2021-12-28 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-28 14:31

你好,這個(gè)是虛增的話,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶6504 追問(wèn) 2021-12-28 14:36

老師,分錄是這樣寫(xiě)的借:暫估入庫(kù)原材料 20萬(wàn)貸應(yīng)付賬款-某某20萬(wàn),老師要是調(diào)增,借應(yīng)付賬款-某某20萬(wàn),貸以前年度損益調(diào)整20萬(wàn),老師是這樣么?還有以前年度損益調(diào)整怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 14:38

你好,對(duì)的是的,借1000年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

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齊紅老師 解答 2021-12-28 14:38

借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶6504 追問(wèn) 2021-12-28 14:40

老師,再轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)去,是么?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 14:43

靠,這已經(jīng)是結(jié)轉(zhuǎn)完畢的。

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快賬用戶6504 追問(wèn) 2021-12-28 14:48

好的,老師還在請(qǐng)教一下,納稅調(diào)增總共13項(xiàng),在哪一項(xiàng)里面填數(shù)字?1職工福利費(fèi) 2職工教育經(jīng)費(fèi) 3工會(huì)經(jīng)費(fèi) 4利息支出 5業(yè)務(wù)招待費(fèi)6廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 7教育和公益事業(yè)捐贈(zèng) 8住房公積金 9社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 10折舊費(fèi)用 11無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 12資產(chǎn)損失 13其他 請(qǐng)問(wèn)老師在哪一項(xiàng)里面填調(diào)增數(shù)字呀?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 14:51

你好,你當(dāng)時(shí)暫估具體的是什么業(yè)務(wù)?

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快賬用戶6504 追問(wèn) 2021-12-28 14:52

老師,當(dāng)時(shí)是做原材料,然后做車(chē)間領(lǐng)用的

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齊紅老師 解答 2021-12-28 14:54

在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目的其他。

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快賬用戶6504 追問(wèn) 2021-12-28 14:55

老師,我也是這樣想的,我沒(méi)弄過(guò),不敢確定,感謝老師耐心回復(fù)!

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齊紅老師 解答 2021-12-28 14:58

不用客氣,工作愉快。

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你好,這個(gè)是虛增的話,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
2021-12-28
你當(dāng)時(shí)會(huì)調(diào)增是因?yàn)槟阕隽瞬粌H做了原材料暫估,還做了原材料的出售?
2024-02-26
納稅調(diào)增是稅務(wù)處理上的要求,用于計(jì)算應(yīng)納稅所得額,而會(huì)計(jì)分錄則是反映企業(yè)實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的。 在您的情況下,已經(jīng)根據(jù)拿到的20萬(wàn)發(fā)票進(jìn)行了相應(yīng)的沖回和入賬操作,這是正確的會(huì)計(jì)處理方法。至于匯繳時(shí)納稅調(diào)增的30萬(wàn),這是因?yàn)樵诙悇?wù)處理上,無(wú)票的成本費(fèi)用不能在稅前扣除。 關(guān)于您提到的分錄“借:分配利潤(rùn)-未分配利潤(rùn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,這個(gè)分錄是不需要的。原因如下: 納稅調(diào)增是稅務(wù)處理上的要求,不需要在會(huì)計(jì)賬簿中做分錄。會(huì)計(jì)賬簿反映的是企業(yè)的實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),而稅務(wù)調(diào)整是對(duì)這些業(yè)務(wù)按照稅法規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整。 如果做了這個(gè)分錄,會(huì)導(dǎo)致會(huì)計(jì)賬簿上的成本和利潤(rùn)與實(shí)際情況不符,影響財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。 因此,您不需要做這筆分錄。只需要在稅務(wù)報(bào)表中按照稅法規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)增即可。
2024-03-24
你好,調(diào)增不需要做賬務(wù)處理。借,應(yīng)付賬款。貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)50萬(wàn)。借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)20萬(wàn)。貸,銀行放款或者是應(yīng)付賬款20萬(wàn)。
2024-03-22
你好; 去看看這些成本是不是真實(shí)發(fā)生的;是的話; 沒(méi)有調(diào)增的話去修改年報(bào);調(diào)增處理的??
2023-03-13
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